Organizacja PSG Partner osiągnęła 0 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły -1 298 761 zł.
Zysk netto wyniósł 1 298 761 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 0 zł w 2023 roku.
• 10 996 356 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 259 752 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 298 761 zł w 2023 roku.
• 689 456 zł w 2022 roku.
• 726 000 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji PSG Partner wynosi 15 585 130 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
12 987 609 zł a 18 182 652 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 117 026 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 585 130 zł w 2023 roku.
• 11 228 517 zł w 2022 roku.
• 8 712 000 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji PSG Partner wynosi 2,44%. To oznacza, że firma ma szansę 2,44% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,44% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
• 2,44% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PSG Partner wynosi 0,58%. To oznacza, że firma ma szansę 0,58% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,101% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,58% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,51% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
PSG Partner charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla PSG Partner wynosi 260 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 260 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 260 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 260 tys. zł a 260 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
52 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 260 tys. zł w 2023 roku.
• 301 tys. zł w 2022 roku.
• 145 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 260 tys. zł w 2023 roku.
• 134 tys. zł w 2022 roku.
• 145 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 260 tys. zł w 2023 roku.
• 459 tys. zł w 2022 roku.
• 145 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów PSG Partner wyniosła 0 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 0 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 037 047 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 288 236 zł w 2023 roku.
• 2 435 935 zł w 2022 roku.
• 2 226 000 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie.
Zadłużenie
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 288 236 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2023 roku
• 916 215 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 161 724 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Największym udziałowcem od 15.09.2025 jest
Janeda Sebastian
kontrolujący 93% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 18.11.2021 do 15.09.2025
był Janeda Sebastian
kontrolując 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.07.2017 do 18.11.2021:
• Janeda Sebastian (33% udziałów)
• Matyla Przemysław (33% udziałów)
• Janeda Jakub (33% udziałów)