SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PREZES ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO.
Organizacja Score osiągnęła 2 872 418 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 872 418 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 460 334 zł.
Zysk netto wyniósł 412 085 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 335 471 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 872 418 zł w 2024 roku.
• 2 641 031 zł w 2023 roku.
• 2 306 790 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 57 548 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 412 085 zł w 2024 roku.
• 161 495 zł w 2023 roku.
• 287 913 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Score wynosi 469 tys. zł.
EBITDA Score wynosi 469 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
65 228 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 469 316 zł w
2024 roku.
• 200 075 zł w
2023 roku.
• 333 268 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
64 900 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 469 316 zł w
2024 roku.
• 212 117 zł w
2023 roku.
• 341 296 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Score wynosi 4 362 662 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
799 377 zł a 7 181 046 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 566 508 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 362 662 zł w 2024 roku.
• 2 896 983 zł w 2023 roku.
• 3 058 704 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Score wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Score charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 31 115
zł.
Koszty operacyjne Score wyniosły 2 403 102
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4445 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 31 115 zł w 2024 roku
• 25 532 zł w 2023 roku
• 31 051 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Score wyniosła 1 381 534 zł.
a
ktywa trwałe to 1379 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 380 156 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 381 534 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 065 836 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 315 698 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 190 404 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 381 534 zł w 2024 roku.
• 1 173 142 zł w 2023 roku.
• 1 018 577 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Score wyniosły 315 698 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 381 534 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 40 178 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 315 698 zł w 2024 roku
• 519 391 zł w 2023 roku
• 526 321 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Score wykazała przychody na poziomie 2 872 418 zł.
Organizacja zarobiła 455 777 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 43 692 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 412 085 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5746 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 43 692 zł w 2024 roku
• 21 505 zł w 2023 roku
• 31 223 zł w 2022 roku