Organizacja Spark Advisory osiągnęła 604 250 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 469 250 zł. Pozostałe przychody to 135 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 374 843 zł.
Zysk netto wyniósł 94 406 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 72 066 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 604 250 zł w 2024 roku.
• 182 229 zł w 2023 roku.
• 127 288 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2572 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 94 406 zł w 2024 roku.
• -33 159 zł w 2023 roku.
• -35 464 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Spark Advisory wynosi -32 tys. zł.
EBITDA Spark Advisory wynosi -32 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
9428 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -32 483 zł w
2024 roku.
• -33 158 zł w
2023 roku.
• -33 235 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
9428 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -32 483 zł w
2024 roku.
• -33 158 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spark Advisory wynosi 1 091 262 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
310 804 zł a 1 657 619 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 96 051 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 091 262 zł w 2024 roku.
• 361 485 zł w 2023 roku.
• 349 727 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Spark Advisory wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Spark Advisory charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 42 000
zł.
Koszty operacyjne Spark Advisory wyniosły 501 730
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7000 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 42 000 zł w 2024 roku
• -42 000 zł w 2023 roku
• 42 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Spark Advisory wyniosła 485 996 zł.
a
ktywa trwałe to 149 141 zł.
a
ktywa obrotowe to 336 856 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 485 996 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 414 405 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 71 592 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 34 504 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 485 996 zł w 2024 roku.
• 339 712 zł w 2023 roku.
• 357 545 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Spark Advisory wyniosły 71 592 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 485 996 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -15 787 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 71 592 zł w 2024 roku
• 19 714 zł w 2023 roku
• 4387 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Spark Advisory wykazała przychody na poziomie 604 250 zł.
Organizacja zarobiła 102 517 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8111 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 94 406 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 750 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8111 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 2229 zł w 2022 roku
Organizacja Spark Advisory wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gil Jarosław
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.