SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
1. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA 50 000,00 ZŁ (SŁOWNIE: PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPRAWNIENI SĄ SAMODZIELNIE: PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU. 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA 50 000,00 ZŁ (SŁOWNIE: PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANA JEST REPREZENTACJA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Inwestor zastępczy dla różnych projektów budowlanych
Nadzór inwestorski prowadzony przez doświadczony zespół
Realizacja własnych projektów inwestycyjnych
Specjalizacja w budownictwie modułowym
Zrealizowane inwestycje obejmują apartamenty oraz obiekty komercyjne
OK Investment SA to firma, która rozpoczęła swoją działalność w 2017 roku, powstała w wyniku połączenia wiedzy i doświadczenia zespołu menadżerów oraz inżynierów budownictwa. Specjalizuje się w pełnieniu roli inwestora zastępczego, oferując kompleksowy nadzór inwestorski dla różnych projektów budowlanych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu swoich pracowników zarówno w Polsce, jak i za granicą, OK Investment zapewnia klientom rzetelność oraz fachowość w realizacji inwestycji. Oprócz standardowego nadzoru wykonawczego, firma angażuje się również w realizację własnych projektów inwestycyjnych, dostosowanych do potrzeb najbardziej wymagających klientów. Dodatkowo, OK Investment stawia na modułowe budownictwo, co może stanowić ich unikalny wyróżnik w branży. Realizacje, takie jak apartamenty czy budynki biurowe, pokazują ich kompetencje oraz umiejętność łączenia funkcjonalności z nowoczesnym designem.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja OK Investment osiągnęła 6 870 287 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 870 287 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 085 778 zł.
Zysk netto wyniósł 784 510 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 931 841 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 870 287 zł w 2024 roku.
• 4 079 589 zł w 2023 roku.
• 3 519 873 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 105 762 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 784 510 zł w 2024 roku.
• 162 688 zł w 2023 roku.
• 451 331 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT OK Investment wynosi 864 tys. zł.
EBITDA OK Investment wynosi 865 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
115 713 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 863 861 zł w
2024 roku.
• 185 648 zł w
2023 roku.
• 472 292 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
115 869 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 864 955 zł w
2024 roku.
• 186 524 zł w
2023 roku.
• 472 292 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji OK Investment wynosi 8 629 507 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
911 277 zł a 17 175 718 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 164 365 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 629 507 zł w 2024 roku.
• 3 693 372 zł w 2023 roku.
• 4 540 285 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji OK Investment wynosi 3,04%. To oznacza, że firma ma szansę 3,04% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,04% w 2024 roku.
• 3,06% w 2023 roku.
• 3,07% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji OK Investment wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
OK Investment charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla OK Investment wynosi 239 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 130 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 424 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 130 tys. zł a 424 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
32 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 239 tys. zł w 2024 roku.
• 97 tys. zł w 2023 roku.
• 115 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 130 tys. zł w 2024 roku.
• 28 tys. zł w 2023 roku.
• 71 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 424 tys. zł w 2024 roku.
• 163 tys. zł w 2023 roku.
• 181 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 145 058
zł.
Koszty operacyjne OK Investment wyniosły 6 006 426
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5890 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 145 058 zł w 2024 roku
• 276 492 zł w 2023 roku
• 304 346 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów OK Investment wyniosła 2 091 204 zł.
a
ktywa trwałe to 3236 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 087 968 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 091 204 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 215 036 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 876 168 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 281 941 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 091 204 zł w 2024 roku.
• 1 329 450 zł w 2023 roku.
• 842 796 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 65%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania OK Investment wyniosły 876 168 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 091 204 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 121 819 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 876 168 zł w 2024 roku
• 898 923 zł w 2023 roku
• 324 957 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 68% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja OK Investment wykazała przychody na poziomie 6 870 287 zł.
Organizacja zarobiła 863 694 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 79 184 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 784 510 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9927 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 79 184 zł w 2024 roku
• 22 960 zł w 2023 roku
• 21 347 zł w 2022 roku
Organizacja OK Investment wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki