Organizacja Warsaw Platinum Centre osiągnęła 5 984 524 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 980 975 zł. Pozostałe przychody to 3549 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 738 924 zł.
Zysk netto wyniósł 242 051 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 854 932 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 984 524 zł w 2024 roku.
• 5 840 299 zł w 2023 roku.
• 3 238 766 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 35 073 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 242 051 zł w 2024 roku.
• -4519 zł w 2023 roku.
• -1 281 449 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Warsaw Platinum Centre wynosi 239 tys. zł.
EBITDA Warsaw Platinum Centre wynosi 569 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
34 566 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 238 502 zł w
2024 roku.
• -41 305 zł w
2023 roku.
• -1 288 037 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
81 807 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 569 189 zł w
2024 roku.
• 317 501 zł w
2023 roku.
• -934 951 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Warsaw Platinum Centre wynosi 4 957 887 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 14 961 311 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 708 105 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 957 887 zł w 2024 roku.
• 3 893 533 zł w 2023 roku.
• 2 159 177 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Warsaw Platinum Centre wynosi 3,57%. To oznacza, że firma ma szansę 3,57% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,501% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,57% w 2024 roku.
• 6,7% w 2023 roku.
• 7,3% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Warsaw Platinum Centre charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Warsaw Platinum Centre wyniosły 5 742 473
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Warsaw Platinum Centre wyniosła 4 604 954 zł.
a
ktywa trwałe to 1 602 402 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 002 552 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 604 954 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -5 793 422 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 398 376 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 657 631 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 604 954 zł w 2024 roku.
• 5 537 832 zł w 2023 roku.
• 3 606 491 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Warsaw Platinum Centre wyniosły 10 398 376 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 604 954 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 226%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 485 482 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 398 376 zł w 2024 roku
• 11 573 306 zł w 2023 roku
• 9 637 445 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 32.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 226% w 2024 roku
• 209% w 2023 roku
• 267% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Warsaw Platinum Centre wykazała przychody na poziomie 5 984 524 zł.
Organizacja zarobiła 242 051 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 242 051 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Warsaw Platinum Centre wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 95% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Iwg Group Holdings S.á.r.l.
posiada 100 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 07.03.2019 jest
Iwg Group Holdings S.á.r.l.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 21.11.2018 do 07.03.2019
był Umbrella Holdings Société Á Responsabilité Limitée
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 21.02.2017 do 21.11.2018 najwięcej udziałów posiadał My Legal Solutions . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.