SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Produkcja kontraktowa suplementów diety oraz żywności wysokiej jakości
Usługi naukowo-badawcze i doradcze w zakresie nowoczesnych metod zarządzania
Oferowanie surowców spożywczych z konkurencyjnymi cenami
Badania nad innowacyjnymi algorytmami wspierającymi procesy decyzyjne
Wsparcie w tworzeniu produktów pod marką własną klienta
CFP Investments Sp. z o.o. to firma z globalnym zasięgiem, która koncentruje się na dostarczaniu swoich klientom świeżych rozwiązań w zakresie produkcji i konsultingu. Specjalizuje się w produkcji kontraktowej suplementów diety oraz żywności wysokiej jakości. Oferowane przez firmę usługi naukowo-badawcze i doradcze w obszarze nowoczesnych metod zarządzania są odpowiedzią na rosnące potrzeby rynku. CFP Investments wyróżnia się również jako dostawca surowców spożywczych i żywności specjalnego przeznaczenia, co czyni ją znakomitym partnerem w branży. Dodatkowo, firma angażuje się w badania nad innowacyjnymi algorytmami, które wspomagają procesy decyzyjne, zapewniając wsparcie w obszarze informatyki ekonomicznej. Przygotowując mikroserwisowy pakiet modułowy, CFP Investments przyczynia się do podniesienia standardów produkcji żywności. Jej misją jest pomoc klientom w tworzeniu nowych produktów pod marką własną, realizując tym samym ich oczekiwania i potrzeby rynkowe.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja CFP Investment osiągnęła 14 997 869 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 997 869 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 938 224 zł.
Zysk netto wyniósł 59 646 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 745 326 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 997 869 zł w 2024 roku.
• 12 014 013 zł w 2023 roku.
• 10 725 667 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -134 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 59 646 zł w 2024 roku.
• -11 704 zł w 2023 roku.
• 178 380 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT CFP Investment wynosi 117 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
6531 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 116 995 zł w
2024 roku.
• 77 422 zł w
2023 roku.
• 161 500 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji CFP Investment wynosi 10 646 841 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
409 679 zł a 37 494 673 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 214 511 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 646 841 zł w 2024 roku.
• 8 374 287 zł w 2023 roku.
• 8 237 688 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji CFP Investment wynosi 0,49%. To oznacza, że firma ma szansę 0,49% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,066% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,49% w 2024 roku.
• 0,47% w 2023 roku.
• 0,32% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
CFP Investment charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 562 829
zł.
Koszty operacyjne CFP Investment wyniosły 14 880 874
zł.
Wynagrodzenia stanowią 51%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 080 404 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 562 829 zł w 2024 roku
• 4 932 026 zł w 2023 roku
• 3 020 078 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
51% w 2024 roku
•
41% w 2023 roku
•
29% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów CFP Investment wyniosła 3 374 320 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 374 320 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 374 320 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 546 238 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 828 081 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 454 927 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 374 320 zł w 2024 roku.
• 3 115 557 zł w 2023 roku.
• 3 059 463 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania CFP Investment wyniosły 2 828 081 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 374 320 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 386 262 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 828 081 zł w 2024 roku
• 2 628 964 zł w 2023 roku
• 2 561 166 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2024 roku
• 84% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja CFP Investment wykazała przychody na poziomie 14 997 869 zł.
Organizacja zarobiła 108 541 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 48 895 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 59 646 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 45% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5458 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 48 895 zł w 2024 roku
• 6331 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja CFP Investment wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.08%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wilk Andrzej
posiada 2050 udziałów,
które stanowią 97.6% firmy.
Największym udziałowcem od 02.03.2020 jest
Wilk Andrzej
kontrolujący 98% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.12.2017 do 02.03.2020:
• Sponder Jan (50% udziałów)
• Wilk Andrzej (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.02.2017 do 22.12.2017:
• Sponder Jan (50% udziałów)
• Wilk Andrzej (50% udziałów)