Organizacja RE Advisory Services osiągnęła 6 913 766 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 831 017 zł. Pozostałe przychody to 82 749 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 595 912 zł.
Zysk netto wyniósł 235 105 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 987 520 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 913 766 zł w 2024 roku.
• 5 734 580 zł w 2023 roku.
• 6 454 604 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 39 736 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 235 105 zł w 2024 roku.
• 360 973 zł w 2023 roku.
• 1 017 500 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT RE Advisory Services wynosi 247 tys. zł.
EBITDA RE Advisory Services wynosi 247 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji RE Advisory Services wynosi 6 995 615 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 446 018 zł a 17 284 415 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 999 267 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 995 615 zł w 2024 roku.
• 6 536 635 zł w 2023 roku.
• 9 372 028 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji RE Advisory Services wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
RE Advisory Services charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 269 748
zł.
Koszty operacyjne RE Advisory Services wyniosły 6 583 710
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
38 535 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 269 748 zł w 2024 roku
• 283 421 zł w 2023 roku
• 293 708 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów RE Advisory Services wyniosła 4 107 577 zł.
a
ktywa trwałe to 1 653 560 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 454 017 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 107 577 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 928 024 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 179 553 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 580 820 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 107 577 zł w 2024 roku.
• 3 162 329 zł w 2023 roku.
• 2 723 079 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 547.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania RE Advisory Services wyniosły 2 179 553 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 107 577 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 299 953 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 179 553 zł w 2024 roku
• 1 469 410 zł w 2023 roku
• 1 391 133 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 19.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja RE Advisory Services wykazała przychody na poziomie 6 913 766 zł.
Organizacja zarobiła 257 363 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 258 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 235 105 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 258 zł w 2024 roku
• 38 331 zł w 2023 roku
• 102 019 zł w 2022 roku
Organizacja RE Advisory Services wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Hanseta Holdings Limited
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 18.02.2020 jest
Hanseta Holdings Limited
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 02.08.2018 do 18.02.2020
był Granbero Holdings Limited
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 01.03.2017 do 02.08.2018 najwięcej udziałów posiadał Laboka Holdings Limited. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.