Organizacja RE Advisory Services osiągnęła 6 913 766 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 831 017 zł. Pozostałe przychody to 82 749 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 595 912 zł.
Zysk netto wyniósł 235 105 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 987 520 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 913 766 zł w 2024 roku.
• 5 734 580 zł w 2023 roku.
• 6 454 604 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 39 736 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 235 105 zł w 2024 roku.
• 360 973 zł w 2023 roku.
• 1 017 500 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT RE Advisory Services wynosi 247 tys. zł.
EBITDA RE Advisory Services wynosi 247 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji RE Advisory Services wynosi 6 995 615 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 446 018 zł a 17 284 415 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 999 267 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 995 615 zł w 2024 roku.
• 6 536 635 zł w 2023 roku.
• 9 372 028 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji RE Advisory Services wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji RE Advisory Services wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
RE Advisory Services charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla RE Advisory Services wynosi 174 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 37 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 386 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 37 tys. zł a 386 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
25 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 174 tys. zł w 2024 roku.
• 152 tys. zł w 2023 roku.
• 262 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 37 tys. zł w 2024 roku.
• 33 tys. zł w 2023 roku.
• 183 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 386 tys. zł w 2024 roku.
• 339 tys. zł w 2023 roku.
• 466 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 269 748
zł.
Koszty operacyjne RE Advisory Services wyniosły 6 583 710
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
38 535 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 269 748 zł w 2024 roku
• 283 421 zł w 2023 roku
• 293 708 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów RE Advisory Services wyniosła 4 107 577 zł.
a
ktywa trwałe to 1 653 560 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 454 017 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 107 577 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 928 024 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 179 553 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 580 820 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 107 577 zł w 2024 roku.
• 3 162 329 zł w 2023 roku.
• 2 723 079 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 547.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania RE Advisory Services wyniosły 2 179 553 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 107 577 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 299 953 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 179 553 zł w 2024 roku
• 1 469 410 zł w 2023 roku
• 1 391 133 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 19.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja RE Advisory Services wykazała przychody na poziomie 6 913 766 zł.
Organizacja zarobiła 257 363 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 258 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 235 105 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 258 zł w 2024 roku
• 38 331 zł w 2023 roku
• 102 019 zł w 2022 roku
Organizacja RE Advisory Services wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Hanseta Holdings Limited
posiada 100 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 18.02.2020 jest
Hanseta Holdings Limited
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 02.08.2018 do 18.02.2020
był Granbero Holdings Limited
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 01.03.2017 do 02.08.2018 najwięcej udziałów posiadał Laboka Holdings Limited. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.