Organizacja Leon Software Polska osiągnęła 118 852 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 771 zł. Pozostałe przychody to 103 081 zł.
Całkowite koszty wyniosły -49 835 zł.
Zysk netto wyniósł 65 606 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -7700 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 118 852 zł w 2025 roku.
• 212 503 zł w 2024 roku.
• 205 824 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7220 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 65 606 zł w 2025 roku.
• 95 224 zł w 2024 roku.
• -11 332 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Leon Software Polska wynosi -4 tys. zł.
EBITDA Leon Software Polska wynosi -4 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1790 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -4140 zł w
2025 roku.
• 77 672 zł w
2024 roku.
• -42 382 zł w
2023 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1790 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -4140 zł w
2025 roku.
• 77 672 zł w
2024 roku.
• -42 382 zł w
2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Leon Software Polska wynosi 484 032 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
142 373 zł a 918 486 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 39 121 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 484 032 zł w 2025 roku.
• 750 497 zł w 2024 roku.
• 293 731 zł w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Leon Software Polska wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2025 roku.
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Leon Software Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Leon Software Polska wyniosły 19 912
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-17 813 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2025 roku
• 15 456 zł w 2024 roku
• 15 152 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
10.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2025 roku
•
15% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Leon Software Polska wyniosła 249 759 zł.
a
ktywa obrotowe to 249 759 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 249 759 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 189 830 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 59 929 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 27 247 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 249 759 zł w 2025 roku.
• 332 549 zł w 2024 roku.
• 218 552 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła -26%.
Marża netto wyniosła 55%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Leon Software Polska wyniosły 59 929 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 249 759 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6749 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 59 929 zł w 2025 roku
• 28 638 zł w 2024 roku
• 9865 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2025 roku
• 9% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Leon Software Polska wykazała przychody na poziomie 118 852 zł.
Organizacja zarobiła 83 457 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 851 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 65 606 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1884 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 851 zł w 2025 roku
• 14 598 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Organizacja Leon Software Polska wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 5%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2025 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2025 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2025 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2025 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2025 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2025 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2025 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2025 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2025 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2025 wynosił on 5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kruk Paweł
posiada 47 udziałów, które stanowią 52.2% firmy.
Janczy Maciej
posiada 24 udziałów, które stanowią 26.7% firmy.
Pazdej Tomasz
posiada 14 udziałów, które stanowią 15.6% firmy.