SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU Z PREZESEM LUB WICEPREZESEM ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Szkolenia z obsługi sprzętu i robienia deserów lodowych
Wsparcie w zakresie finansowania dla nowych przedsiębiorców
Szybka pomoc serwisowa na terenie całej Polski
ROLKA POLAND jest polskim producentem maszyn do lodów tajskich, który oferuje kompleksowe wsparcie dla przedsiębiorców pragnących rozpocząć działalność w branży lodowej. Ich oferta obejmuje nie tylko produkcję wysokiej jakości urządzeń do robienia lodów, ale także szereg usług dodatkowych, które pozwalają na łatwe wejście w rynek lodziarski. ROLKA POLAND stawia na jakość, co potwierdzają certyfikaty oraz dopuszczenia odpowiednich instytucji. Ponadto, firma dostarcza różnorodne maszyny, w tym modele ICE BAR PREMIUM oraz ICE BAR BASIC, a także akcesoria i wyposażenie pomocne w prowadzeniu lodziarni. Kluczowym atutem firmy są także szkolenia, które obejmują obsługę sprzętu oraz tworzenie różnorodnych deserów lodowych, co czyni proces przystosowania się do nowego biznesu bardziej przystępnym. ROLKA POLAND dba również o swoich klientów oferując kompleksową pomoc w zakresie finansowania, doradztwa przy wyborze lokalizacji, a także szybki serwis maszyn na terenie całej Polski. Dzięki tym wydajnym rozwiązaniom oraz pasji do lodów, firma przyczynia się do sukcesu wielu nowych przedsiębiorstw w branży lodowej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Rolka Poland osiągnęła 0 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły -68 748 zł.
Zysk netto wyniósł 68 748 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -6931 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 68 748 zł w 2024 roku.
• -17 780 zł w 2023 roku.
• -9602 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rolka Poland wynosi 466 213 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
35 817 zł a 962 470 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 51 225 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 466 213 zł w 2024 roku.
• 8778 zł w 2023 roku.
• 28 781 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Rolka Poland wynosi 5,0%. To oznacza, że firma ma szansę 5,0% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Umiarkowane ryzyko zamknięcia sugeruje konieczność monitorowania sytuacji finansowej organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 5,0% w 2024 roku.
• 5,0% w 2023 roku.
• 5,0% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rolka Poland wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Rolka Poland charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Rolka Poland wynosi 13 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 10 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 17 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 10 tys. zł a 17 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 13 tys. zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 10 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 17 tys. zł w 2024 roku.
• 3 tys. zł w 2023 roku.
• 9 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rolka Poland wyniosła 57 439 zł.
a
ktywa obrotowe to 57 439 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 57 439 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 47 756 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9683 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -7244 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 57 439 zł w 2024 roku.
• 36 526 zł w 2023 roku.
• 40 508 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 120%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 144%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rolka Poland wyniosły 9683 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 57 439 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1322 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9683 zł w 2024 roku
• 28 723 zł w 2023 roku
• 14 925 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 79% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
Organizacja Rolka Poland wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż NaN% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 16% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 100% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on NaN%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kałuża Wojciech
posiada 34 udziałów,
które stanowią 34.0% firmy.
Silka Marek
posiada 33 udziałów,
które stanowią 33.0% firmy.
Mojsa Bartosz
posiada 33 udziałów,
które stanowią 33.0% firmy.
Największym udziałowcem od 22.01.2018 jest
Kałuża Wojciech
kontrolujący 34% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.06.2016 do 22.01.2018:
• Mojsa Bartosz (20% udziałów)
• Silka Marek (20% udziałów)
• Wilk Marcin (20% udziałów)
• Kałuża Wojciech (20% udziałów)
• Jalowski Dariusz (20% udziałów)