Realizacja ponad 1000 domów i mieszkań w Poznaniu i okolicach.
Oferowanie domów jednorodzinnych z ogródkami na przedmieściach.
Szeroki wybór nowych mieszkań w lokalizacjach takich jak Luboń, Komorniki, Koninko.
Wsparcie w zakresie finansowania zakupu nieruchomości.
Dostosowanie projektów do potrzeb nowoczesnych rodzin.
Akropol Inwestycje to dynamicznie rozwijająca się firma deweloperska z siedzibą w Luboniu, specjalizująca się w sprzedaży nowych mieszkań oraz domów jednorodzinnych na terenie Poznania i okolic. Grupa realizuje obecnie na etapie budowy ponad 1000 lokali mieszkalnych, co czyni ją jednym z kluczowych graczy na rynku deweloperskim w regionie. Oferta firmy obejmuje mieszkańców obszarów dobrze skomunikowanych z Poznaniem, zapewniając dostęp do nowoczesnych i komfortowych wnętrz w zróżnicowanych lokalizacjach, takich jak Luboń, Komorniki czy Koninko. Akropol Inwestycje stawia na zaspokojenie potrzeb współczesnych rodzin, tworząc przestrzenie sprzyjające wygodzie oraz relaksowi. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz analizie preferencji swoich klientów, firma jest w stanie dostarczać rozwiązania dostosowane do wymagań rynku. Dodatkowo, Klienci mogą liczyć na wsparcie finansowe w zakresie kredytów oraz ubezpieczeń, co ułatwia realizację planów zakupu wymarzonego lokum. Informacja o każdej inwestycji jest szczegółowo przedstawiana, co umożliwia pełne zrozumienie oferty i dostępnych wariantów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Akropol Inwestycje 11 osiągnęła 3 874 765 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 849 006 zł. Pozostałe przychody to 25 759 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 676 428 zł.
Zysk netto wyniósł 1 172 578 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -277 144 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 874 765 zł w 2024 roku.
• 3 089 984 zł w 2023 roku.
• 1 218 382 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 61 908 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 172 578 zł w 2024 roku.
• 258 226 zł w 2023 roku.
• 454 370 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Akropol Inwestycje 11 wynosi 1,27 mln zł.
EBITDA Akropol Inwestycje 11 wynosi 1,27 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
72 457 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 270 740 zł w
2024 roku.
• 259 973 zł w
2023 roku.
• 505 136 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
72 457 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 270 740 zł w
2024 roku.
• 259 973 zł w
2023 roku.
• 505 136 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Akropol Inwestycje 11 wynosi 10 273 998 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 000 509 zł a 16 416 094 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 413 077 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 273 998 zł w 2024 roku.
• 5 213 970 zł w 2023 roku.
• 4 557 138 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Akropol Inwestycje 11 wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,028% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Akropol Inwestycje 11 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Akropol Inwestycje 11 wyniosły 2 578 266
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Akropol Inwestycje 11 wyniosła 4 589 703 zł.
a
ktywa trwałe to 2 200 501 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 389 202 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 589 703 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 000 679 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 589 024 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -27 347 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 589 703 zł w 2024 roku.
• 4 989 855 zł w 2023 roku.
• 5 828 083 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 33%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Akropol Inwestycje 11 wyniosły 589 024 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 589 703 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -494 291 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 589 024 zł w 2024 roku
• 2 161 755 zł w 2023 roku
• 3 258 209 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Akropol Inwestycje 11 wykazała przychody na poziomie 3 874 765 zł.
Organizacja zarobiła 1 289 606 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 117 028 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 172 578 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 863 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 117 028 zł w 2024 roku
• 24 538 zł w 2023 roku
• 48 102 zł w 2022 roku
Organizacja Akropol Inwestycje 11 wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.005%.