Organizacja Polska Grupa Inwestycyjna osiągnęła 490 001 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 490 000 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 391 092 zł.
Zysk netto wyniósł 98 908 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -46 623 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 490 001 zł w 2023 roku.
• 727 379 zł w 2022 roku.
• 1 433 344 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 195 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 98 908 zł w 2023 roku.
• 33 589 zł w 2022 roku.
• 75 179 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polska Grupa Inwestycyjna wynosi 968 914 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
246 615 zł a 1 384 713 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 60 119 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 968 914 zł w 2023 roku.
• 791 710 zł w 2022 roku.
• 1 403 798 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Polska Grupa Inwestycyjna wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polska Grupa Inwestycyjna wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,13% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Polska Grupa Inwestycyjna charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Polska Grupa Inwestycyjna wynosi 37 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 15 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 88 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 15 tys. zł a 88 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 37 tys. zł w 2023 roku.
• 27 tys. zł w 2022 roku.
• 35 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 15 tys. zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.
• 12 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 88 tys. zł w 2023 roku.
• 53 tys. zł w 2022 roku.
• 57 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3138
zł.
Koszty operacyjne Polska Grupa Inwestycyjna wyniosły 378 019
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
785 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3138 zł w 2023 roku
• 2258 zł w 2022 roku
• 2448 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polska Grupa Inwestycyjna wyniosła 390 411 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 78 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 312 411 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 390 411 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 328 819 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 61 592 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 61 549 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 390 411 zł w 2023 roku.
• 610 823 zł w 2022 roku.
• 1 007 615 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polska Grupa Inwestycyjna wyniosły 61 592 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 390 411 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 322 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 61 592 zł w 2023 roku
• 380 912 zł w 2022 roku
• 810 925 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
• 80% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polska Grupa Inwestycyjna wykazała przychody na poziomie 490 001 zł.
Organizacja zarobiła 111 581 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 673 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 98 908 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2155 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 673 zł w 2023 roku
• 6726 zł w 2022 roku
• 7251 zł w 2021 roku
Organizacja Polska Grupa Inwestycyjna wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kielan Tomasz
posiada 99 udziałów,
które stanowią 99.0% firmy.
Największym udziałowcem od 04.06.2020 jest
Kielan Tomasz
kontrolujący 99% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 07.12.2017 do 04.06.2020
był Sawa Markets
kontrolując 99% udziałów.
W okresie od 25.03.2016 do 07.12.2017 najwięcej udziałów posiadał Urbanowicz Filip . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.