Organizacja Fara Interprise osiągnęła 494 388 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 477 317 zł. Pozostałe przychody to 17 071 zł.
Całkowite koszty wyniosły 392 879 zł.
Zysk netto wyniósł 84 439 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 61 655 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 494 388 zł w 2024 roku.
• 967 338 zł w 2023 roku.
• 922 927 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 19 513 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 84 439 zł w 2024 roku.
• 18 727 zł w 2023 roku.
• 74 894 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fara Interprise wynosi 80 tys. zł.
EBITDA Fara Interprise wynosi 80 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
18 923 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 80 313 zł w
2024 roku.
• 52 828 zł w
2023 roku.
• 86 141 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
17 443 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 80 313 zł w
2024 roku.
• 52 828 zł w
2023 roku.
• 94 271 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fara Interprise wynosi 680 446 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
13 098 zł a 1 235 971 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 91 225 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 680 446 zł w 2024 roku.
• 719 799 zł w 2023 roku.
• 914 859 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fara Interprise wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Fara Interprise charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Fara Interprise wyniosły 397 004
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fara Interprise wyniosła 988 263 zł.
a
ktywa obrotowe to 988 263 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 988 263 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 17 464 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 970 799 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 125 226 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 988 263 zł w 2024 roku.
• 906 533 zł w 2023 roku.
• 901 265 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 483%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 55.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fara Interprise wyniosły 970 799 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 988 263 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 115 021 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 970 799 zł w 2024 roku
• 973 508 zł w 2023 roku
• 986 967 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 98% w 2024 roku
• 107% w 2023 roku
• 110% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fara Interprise wykazała przychody na poziomie 494 388 zł.
Organizacja zarobiła 92 823 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8384 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 84 439 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1198 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8384 zł w 2024 roku
• 1852 zł w 2023 roku
• 6936 zł w 2022 roku
Organizacja Fara Interprise wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany".
Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 42% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pavluks Bus
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 15.07.2025 jest
Pavluks Bus
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 23.12.2022 do 15.07.2025
był Pavluks Bus
kontrolując 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.11.2022 do 23.12.2022:
• Pavluks Bus (40% udziałów)
• Shvorak Iryna (40% udziałów)