SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE TEN JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPOWAŻNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI.
Hurtowa i detaliczna sprzedaż węgla krajowego i importowanego
Oferowanie różnorodnych sortów węgla, w tym ekogroszek
Świadczenie usług transportowych z dużą flotą pojazdów
Obsługa klientów w regionie pomorskim oraz sąsiednich województwach
KOKSIK Sp. z o.o. to firma z siedzibą w Gdańsku, która specjalizuje się w hurtowej i detalicznej sprzedaży węgla, zarówno krajowego, jak i importowanego. W ofercie KOKSIK znajdują się różne rodzaje węgla, w tym kostka, orzech, groszek, miał, eko groszek oraz węgiel workowany. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu na rynku, przedsiębiorstwo zapewnia swoim klientom produkty o najwyższej jakości, dostosowane do ich indywidualnych potrzeb. KOKSIK dba o długoterminowe relacje z klientami, co przekłada się na ich zadowolenie i satysfakcję. W zakresie usług transportowych firma dysponuje flotą pojazdów, w tym wywrotkami o ładowności 25 ton oraz samochodami samowyładowczymi do 5 ton, co umożliwia elastyczne podejście do potrzeb transportowych swoich klientów. KOKSIK obsługuje klientów z różnych regionów Polski, głównie z województw pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i zachodniopomorskiego. Ich misją jest nie tylko dostarczanie opału, ale także wspieranie klientów w ich wyborach, poprzez oferowanie jak najszerszej gamy produktów oraz profesjonalną obsługę.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Koksik osiągnęła 219 614 293 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 219 490 201 zł. Pozostałe przychody to 124 092 zł.
Całkowite koszty wyniosły 257 345 287 zł.
Strata netto wyniosła 37 855 086 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 35 998 836 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 219 614 293 zł w 2023 roku.
• 102 799 674 zł w 2022 roku.
• 82 327 395 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -6 314 845 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -37 855 086 zł w 2023 roku.
• 1 468 464 zł w 2022 roku.
• 513 697 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Koksik wynosi -37,57 mln zł.
EBITDA Koksik wynosi -36,82 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
6 268 587 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -37 566 884 zł w
2023 roku.
• 2 815 713 zł w
2022 roku.
• 1 060 776 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
6 151 853 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -36 819 714 zł w
2023 roku.
• 3 086 700 zł w
2022 roku.
• 1 278 445 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Koksik wynosi 146 409 529 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 549 035 732 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 23 970 132 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 146 409 529 zł w 2023 roku.
• 75 521 448 zł w 2022 roku.
• 57 507 500 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Koksik wynosi 11,1%. To oznacza, że firma ma szansę 11,1% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,816% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 11,1% w 2023 roku.
• 0,40% w 2022 roku.
• 0,42% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 039 133
zł.
Koszty operacyjne Koksik wyniosły 257 057 085
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
316 839 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 039 133 zł w 2023 roku
• 625 987 zł w 2022 roku
• 551 878 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Koksik wyniosła 22 859 630 zł.
a
ktywa trwałe to 7 522 467 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 337 163 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 859 630 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -37 959 445 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 60 819 076 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 706 861 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 859 630 zł w 2023 roku.
• 32 191 179 zł w 2022 roku.
• 15 945 677 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -166%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100%.
Marża operacyjna wyniosła -17%.
Marża netto wyniosła -17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -28.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Koksik wyniosły 60 819 076 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 859 630 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 266%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 042 014 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 60 819 076 zł w 2023 roku
• 30 705 209 zł w 2022 roku
• 15 188 637 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 29 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 266% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku
• 95% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Koksik wykazała przychody na poziomie 219 614 293 zł.
Organizacja zarobiła -37 855 086 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -37 855 086 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1030 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 439 571 zł w 2022 roku
• 121 641 zł w 2021 roku
Organizacja Koksik wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 95% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 3%.