SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ. KOMPLEMENTARIUSZEM W SPÓŁCE JEST WISDOM INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZI ADAM STARUSZKIEWICZ - PREZES ZARZĄDU ORAZ URSZULA JÓZEFA STARUSZKIEWICZ - CZŁONEK ZARZĄDU.
Dostosowanie oferty do indywidualnych potrzeb klientów.
Dbałość o jakość i detale wprowadzanych projektów.
Wisdom Inwestycje to firma deweloperska z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim, która specjalizuje się w realizacji projektów budowlanych. Należy do grupy BORO i zajmuje się inwestycjami mieszkalnymi oraz różnorodnymi projektami deweloperskimi. W ofercie znajdują się nowe apartamenty i mieszkania, zlokalizowane w popularnych lokalizacjach, takich jak Spała. Wyróżniająca cecha firmy to nawiązywanie bliskiej współpracy z lokalnymi społecznościami oraz elastyczność w dostosowywaniu oferty do ich potrzeb. Misją Wisdom Inwestycje jest dostarczanie klientom nowoczesnych i komfortowych mieszkań, które zapewnią im wygodę oraz odpowiednią jakość życia. Firma stawia na rozwój i dbałość o detale, co przekłada się na zadowolenie nabywców oraz pozytywne opinie o realizowanych inwestycjach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Boro Inwestycje osiągnęła 1 433 978 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 285 723 zł. Pozostałe przychody to 148 254 zł.
Całkowite koszty wyniosły 472 683 zł.
Zysk netto wyniósł 813 040 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 103 295 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 433 978 zł w 2024 roku.
• 4 246 128 zł w 2023 roku.
• 8 363 065 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6008 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 813 040 zł w 2024 roku.
• 864 609 zł w 2023 roku.
• 2 451 728 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Boro Inwestycje wynosi 735 tys. zł.
EBITDA Boro Inwestycje wynosi 735 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
5016 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 735 323 zł w
2024 roku.
• 638 903 zł w
2023 roku.
• 2 569 287 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
5016 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 735 323 zł w
2024 roku.
• 638 903 zł w
2023 roku.
• 2 569 287 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Boro Inwestycje wynosi 6 820 426 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 150 966 zł a 13 932 162 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -122 352 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 820 426 zł w 2024 roku.
• 8 291 707 zł w 2023 roku.
• 22 811 436 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Boro Inwestycje wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Boro Inwestycje charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Boro Inwestycje wyniosły 550 400
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Boro Inwestycje wyniosła 3 542 907 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 542 907 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 542 907 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 483 040 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 59 866 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -286 145 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 542 907 zł w 2024 roku.
• 3 067 367 zł w 2023 roku.
• 10 809 886 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 57%.
Marża netto wyniosła 57%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Boro Inwestycje wyniosły 59 866 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 542 907 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 850 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 59 866 zł w 2024 roku
• 397 342 zł w 2023 roku
• 904 357 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Boro Inwestycje wykazała przychody na poziomie 1 433 978 zł.
Organizacja zarobiła 883 152 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 70 112 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 813 040 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 016 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 70 112 zł w 2024 roku
• 90 389 zł w 2023 roku
• 237 672 zł w 2022 roku
Organizacja Boro Inwestycje wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep".
Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 29% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 8% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki