SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KOMPLEMENTARIUSZ JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA - DO REPREZENTOWANIA KOMPLEMENTARIUSZA UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Organizacja Projekt 1 Wawel Service osiągnęła 984 843 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 332 734 zł. Pozostałe przychody to 652 109 zł.
Całkowite koszty wyniosły 93 449 zł.
Zysk netto wyniósł 239 285 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 402 553 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 984 843 zł w 2019 roku. • 58 148 481 zł w 2018 roku. • 179 737 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 724 872 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 239 285 zł w 2019 roku. • 17 167 444 zł w 2018 roku. • -1 210 459 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Projekt 1 Wawel Service wynosi 1 798 416 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
184 714 zł a 3 349 990 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 839 296 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 798 416 zł w 2019 roku. • 117 733 871 zł w 2018 roku. • 119 824 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Projekt 1 Wawel Service wynosi -390 tys. zł.
EBITDA Projekt 1 Wawel Service wynosi -388 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
293 850 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -389 591 zł w
2019 roku. • 16 869 037 zł w
2018 roku. • -977 292 zł w
2017 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
271 887 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -388 483 zł w
2019 roku. • 16 875 617 zł w
2018 roku. • -932 257 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Projekt 1 Wawel Service.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Projekt 1 Wawel Service wynosi 2,88%. To oznacza, że firma ma szansę 2,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,88% w 2019 roku. • 2,77% w 2018 roku. • 2,84% w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Projekt 1 Wawel Service wynosi 0,37%. To oznacza, że firma ma szansę 0,37% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 1,249% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,37% w 2019 roku. • 0,04% w 2018 roku. • 2,86% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Projekt 1 Wawel Service charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Projekt 1 Wawel Service wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 49 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 49 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2019 roku. • 2,16 mln zł w 2018 roku. • 0 zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2019 roku. • 185 tys. zł w 2018 roku. • 0 zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 49 tys. zł w 2019 roku. • 3,43 mln zł w 2018 roku. • 7 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Projekt 1 Wawel Service wyniosły
722 325
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2019 roku • 0 zł w 2018 roku • 0 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2019 roku •
0% w 2018 roku •
0% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Projekt 1 Wawel Service wyniosła 13 951 629 zł.
a
ktywa trwałe to 13 420 507 zł.
a
ktywa obrotowe to 529 122 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 2000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 951 629 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 246 285 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 705 344 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -14 995 463 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 13 951 629 zł w 2019 roku. • 14 263 612 zł w 2018 roku. • 43 942 556 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 97%.
Marża operacyjna wyniosła -117%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 213.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 348.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Projekt 1 Wawel Service wyniosły 13 705 344 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 951 629 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -16 118 701 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 13 705 344 zł w 2019 roku • 532 358 zł w 2018 roku • 45 942 746 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 98% w 2019 roku • 4% w 2018 roku • 105% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Projekt 1 Wawel Service wykazała przychody na poziomie 984 843 zł.
Organizacja zarobiła 239 285 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 239 285 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2019 roku • 0 zł w 2018 roku • 0 zł w 2017 roku
Organizacja Projekt 1 Wawel Service wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2019 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2019 wynosił on 0.002%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 37 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 83 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-37
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
−2 mies. 23 dni24-07-2020
2018
−19 dni26-06-2019
2017
−10 dni05-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki