SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Baltic investment group osiągnęła 1 328 167 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 247 946 zł. Pozostałe przychody to 80 221 zł.
Całkowite koszty wyniosły 597 520 zł.
Zysk netto wyniósł 650 427 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 189 738 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 328 167 zł w 2024 roku.
• 182 723 zł w 2023 roku.
• 483 626 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 94 779 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 650 427 zł w 2024 roku.
• 1416 zł w 2023 roku.
• 77 923 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Baltic investment group wynosi 639 tys. zł.
EBITDA Baltic investment group wynosi 671 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
92 249 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 638 690 zł w
2024 roku.
• 5940 zł w
2023 roku.
• 78 589 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
96 933 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 671 476 zł w
2024 roku.
• 5940 zł w
2023 roku.
• 78 589 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Baltic investment group wynosi 3 992 961 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
505 809 zł a 9 105 974 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 569 784 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 992 961 zł w 2024 roku.
• 145 467 zł w 2023 roku.
• 651 036 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Baltic investment group wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 150 765
zł.
Koszty operacyjne Baltic investment group wyniosły 609 257
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
21 538 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 150 765 zł w 2024 roku
• 71 970 zł w 2023 roku
• 77 395 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2024 roku
•
41% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Baltic investment group wyniosła 4 136 181 zł.
a
ktywa trwałe to 2 824 237 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 311 943 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 136 181 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 674 412 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 461 769 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 587 275 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 136 181 zł w 2024 roku.
• 634 370 zł w 2023 roku.
• 580 010 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 96%.
Marża operacyjna wyniosła 51%.
Marża netto wyniosła 49%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 44.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Baltic investment group wyniosły 3 461 769 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 136 181 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 491 783 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 461 769 zł w 2024 roku
• 610 385 zł w 2023 roku
• 557 441 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2024 roku
• 96% w 2023 roku
• 96% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Baltic investment group wykazała przychody na poziomie 1 328 167 zł.
Organizacja zarobiła 718 911 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 68 484 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 650 427 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8958 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 68 484 zł w 2024 roku
• 4524 zł w 2023 roku
• 1399 zł w 2022 roku
Organizacja Baltic investment group wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
X Time
posiada 96 udziałów, które stanowią 96% firmy.
Największym udziałowcem od 09.03.2022 jest
X Time
kontrolujący 96% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 18.12.2019 do 09.03.2022
była Stein Dominika
kontrolująca 95% udziałów.
W okresie od 01.07.2015 do 18.12.2019 najwięcej udziałów posiadał Kreft Krzysztof . Jego udziały w tym czasie wynosiły 95%.