Organizacja Zakład Inżynieryjno-Budowlany osiągnęła 69 812 110 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 69 425 933 zł. Pozostałe przychody to 386 177 zł.
Całkowite koszty wyniosły 67 183 377 zł.
Zysk netto wyniósł 2 242 556 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 537 035 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 69 812 110 zł w 2024 roku.
• 75 203 978 zł w 2023 roku.
• 73 278 726 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -179 750 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 242 556 zł w 2024 roku.
• 1 158 070 zł w 2023 roku.
• 1 077 945 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zakład Inżynieryjno-Budowlany wynosi 2,76 mln zł.
EBITDA Zakład Inżynieryjno-Budowlany wynosi 4,67 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
107 081 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 756 972 zł w
2024 roku.
• 1 255 620 zł w
2023 roku.
• 938 237 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
118 033 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 671 563 zł w
2024 roku.
• 2 849 058 zł w
2023 roku.
• 2 624 296 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zakład Inżynieryjno-Budowlany wynosi 73 953 662 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
18 442 030 zł a 174 530 276 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 603 432 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 73 953 662 zł w 2024 roku.
• 71 528 377 zł w 2023 roku.
• 69 055 823 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zakład Inżynieryjno-Budowlany wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,90% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zakład Inżynieryjno-Budowlany wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zakład Inżynieryjno-Budowlany charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Zakład Inżynieryjno-Budowlany wynosi 2,45 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 414 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,92 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 414 tys. zł a 4,92 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
208 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 2,45 mln zł w 2024 roku.
• 2,28 mln zł w 2023 roku.
• 2,15 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 414 tys. zł w 2024 roku.
• 188 tys. zł w 2023 roku.
• 141 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 4,92 mln zł w 2024 roku.
• 4,47 mln zł w 2023 roku.
• 4,24 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 864 529
zł.
Koszty operacyjne Zakład Inżynieryjno-Budowlany wyniosły 66 668 961
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
40 533 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 864 529 zł w 2024 roku
• 2 426 231 zł w 2023 roku
• 2 633 331 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zakład Inżynieryjno-Budowlany wyniosła 33 530 476 zł.
a
ktywa trwałe to 12 725 180 zł.
a
ktywa obrotowe to 20 512 886 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 292 410 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 33 530 476 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 24 589 373 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 941 103 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 311 755 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 33 530 476 zł w 2024 roku.
• 46 270 602 zł w 2023 roku.
• 45 431 597 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zakład Inżynieryjno-Budowlany wyniosły 8 941 103 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 33 530 476 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 692 545 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 941 103 zł w 2024 roku
• 23 923 785 zł w 2023 roku
• 24 242 849 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zakład Inżynieryjno-Budowlany wykazała przychody na poziomie 69 812 110 zł.
Organizacja zarobiła 2 759 014 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 516 458 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 242 556 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 73 780 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 516 458 zł w 2024 roku
• 259 383 zł w 2023 roku
• 267 326 zł w 2022 roku
Organizacja Zakład Inżynieryjno-Budowlany wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.7%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
ZAKŁAD INŻYNIERYJNO-BUDOWLANY