SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE Z WYJĄTKIEM ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I ROZPORZĄDZEŃ PRAW POWYŻEJ KWOTY 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH), GDZIE POTRZEBNA JEST REPREZENTACJA ŁĄCZNA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Organizacja Program - partner osiągnęła 6 391 938 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 386 315 zł. Pozostałe przychody to 5623 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 362 442 zł.
Zysk netto wyniósł 23 873 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 849 816 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 391 938 zł w 2024 roku.
• 5 224 202 zł w 2023 roku.
• 1 424 080 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1288 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 23 873 zł w 2024 roku.
• 116 186 zł w 2023 roku.
• 42 990 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Program - partner wynosi 23 tys. zł.
EBITDA Program - partner wynosi 23 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
5450 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 23 125 zł w
2024 roku.
• 123 279 zł w
2023 roku.
• 46 555 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
5450 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 23 125 zł w
2024 roku.
• 123 279 zł w
2023 roku.
• 46 555 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Program - partner wynosi 4 649 833 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
238 726 zł a 15 979 846 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 603 256 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 649 833 zł w 2024 roku.
• 4 222 690 zł w 2023 roku.
• 1 309 352 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Program - partner wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,139% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 77 205
zł.
Koszty operacyjne Program - partner wyniosły 6 363 190
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9724 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 77 205 zł w 2024 roku
• 82 440 zł w 2023 roku
• 107 933 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Program - partner wyniosła 911 345 zł.
a
ktywa obrotowe to 911 345 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 911 345 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 390 734 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 520 611 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 117 158 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 911 345 zł w 2024 roku.
• 1 058 026 zł w 2023 roku.
• 425 355 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Program - partner wyniosły 520 611 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 911 345 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -33 664 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 520 611 zł w 2024 roku
• 691 164 zł w 2023 roku
• 174 679 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 110.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 65% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Program - partner wykazała przychody na poziomie 6 391 938 zł.
Organizacja zarobiła 28 666 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4793 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 23 873 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 685 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4793 zł w 2024 roku
• 12 275 zł w 2023 roku
• 5579 zł w 2022 roku
Organizacja Program - partner wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Grupa Csv
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 23.09.2021 jest
Grupa Csv
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 04.06.2014 do 23.09.2021
był Csv
kontrolując 100% udziałów.