SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI (MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH) UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, A DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO.
Organizacja Baltic Investments osiągnęła 45 974 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 45 974 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 145 803 zł.
Strata netto wyniosła 99 829 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 45 974 zł w 2023 roku.
• 609 800 zł w 2022 roku.
• 506 796 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -16 638 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -99 829 zł w 2023 roku.
• -219 556 zł w 2022 roku.
• -146 177 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Baltic Investments wynosi -99 tys. zł.
EBITDA Baltic Investments wynosi -99 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Baltic Investments wynosi 30 649 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 114 935 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4171 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 30 649 zł w 2023 roku.
• 406 533 zł w 2022 roku.
• 365 285 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Baltic Investments wynosi 1,12%. To oznacza, że firma ma szansę 1,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,183% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,12% w 2023 roku.
• 0,98% w 2022 roku.
• 1,04% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Baltic Investments charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 30 916
zł.
Koszty operacyjne Baltic Investments wyniosły 145 472
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5153 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 30 916 zł w 2023 roku
• 149 495 zł w 2022 roku
• 28 548 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Baltic Investments wyniosła 5 016 386 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 016 386 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 016 386 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -282 824 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 299 210 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 835 231 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 016 386 zł w 2023 roku.
• 5 166 349 zł w 2022 roku.
• 2 191 275 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła -216%.
Marża netto wyniosła -217%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -36 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -36.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Baltic Investments wyniosły 5 299 210 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 016 386 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 106%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 883 202 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 299 210 zł w 2023 roku
• 5 349 344 zł w 2022 roku
• 2 154 714 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 106% w 2023 roku
• 104% w 2022 roku
• 98% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Baltic Investments wykazała przychody na poziomie 45 974 zł.
Organizacja zarobiła -99 829 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -99 829 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku