Dystrybucja pokryć dachowych, w tym blachodachówek i dachówek ceramicznych.
Oferowanie kompleksowej obsługi inwestycji budowlanych, w tym montażu.
Utrzymanie dużych stanów magazynowych gotowych produktów.
Posiadanie nowoczesnego parku maszynowego dla zapewnienia wysokiej jakości produktów.
Ekspansja na rynki europejskie oraz silna pozycja na dolnośląskim rynku.
Dachy Polska Sp. z o.o. to przedsiębiorstwo, które zyskało reputację jako jeden z największych regionalnych dystrybutorów pokryć dachowych w Polsce. Specjalizuje się w szerokim asortymencie produktów takich jak blachodachówki, blachy trapezowe, dachówki ceramiczne oraz różne akcesoria potrzebne do montażu i konserwacji dachów. Dzięki posiadaniu nowoczesnego parku maszynowego, firma jest w stanie oferować produkty o wysokiej jakości, które spełniają wszelkie normy budowlane. Dachy Polska skupia się na kompleksowej obsłudze inwestycji budowlanych, co obejmuje zarówno dostawę materiałów, jak i usługi montażowe. Właściciele firmy podkreślają, że koncentrują się na zaspokajaniu potrzeb klientów oraz ciągłym uzupełnianiu magazynów, aby zapewnić dostępność produktów 'od ręki'. Istotnym elementem działalności jest także wypracowanie silnej pozycji na dolnośląskim rynku budowlanym i stała ekspansja na rynki europejskie. Dodatkowo, Firma zapewnia wieloletnią gwarancję na swoje usługi dekarskie oraz obiecuje szybką realizację zleceń, co przyczynia się do utrzymania pozytywnych relacji z klientami i partnerami handlowymi.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dachy Polska osiągnęła 6 520 081 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 504 188 zł. Pozostałe przychody to 15 892 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 055 659 zł.
Zysk netto wyniósł 448 529 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -229 840 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 520 081 zł w 2024 roku.
• 4 928 823 zł w 2023 roku.
• 1 587 459 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -8784 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 448 529 zł w 2024 roku.
• 346 361 zł w 2023 roku.
• -197 543 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dachy Polska wynosi 479 tys. zł.
EBITDA Dachy Polska wynosi 488 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
24 653 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 478 871 zł w
2024 roku.
• 383 781 zł w
2023 roku.
• -154 278 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
27 729 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 488 381 zł w
2024 roku.
• 399 576 zł w
2023 roku.
• -105 057 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dachy Polska wynosi 7 110 242 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
969 404 zł a 16 300 202 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -194 199 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 110 242 zł w 2024 roku.
• 5 304 332 zł w 2023 roku.
• 1 431 543 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dachy Polska wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,86% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dachy Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 813 750
zł.
Koszty operacyjne Dachy Polska wyniosły 6 025 317
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
41 506 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 813 750 zł w 2024 roku
• 262 904 zł w 2023 roku
• 101 834 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dachy Polska wyniosła 1 694 001 zł.
a
ktywa trwałe to 17 826 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 676 175 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 694 001 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 292 539 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 401 462 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -163 476 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 694 001 zł w 2024 roku.
• 2 213 240 zł w 2023 roku.
• 1 701 555 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dachy Polska wyniosły 401 462 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 694 001 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -155 695 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 401 462 zł w 2024 roku
• 1 369 230 zł w 2023 roku
• 1 203 907 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 62% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dachy Polska wykazała przychody na poziomie 6 520 081 zł.
Organizacja zarobiła 487 040 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 38 511 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 448 529 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -12 050 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 38 511 zł w 2024 roku
• 15 849 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Dachy Polska wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rusin Jan
posiada 35 udziałów,
które stanowią 35.0% firmy.