SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
- W PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU - PREZES ZARZĄDU - W PRZYPADKU DWUOSOBOWEGO ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU - W PRZYPADKU TRZYOSOBOWEGO ZARZĄDU I WIĘCEJ - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organizacja Ebl inwestycje osiągnęła 229 623 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 229 623 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 312 851 zł.
Strata netto wyniosła 83 228 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6220 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 229 623 zł w 2024 roku.
• 221 067 zł w 2023 roku.
• 207 052 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5636 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -83 228 zł w 2024 roku.
• -93 721 zł w 2023 roku.
• -131 073 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ebl inwestycje wynosi -12 tys. zł.
EBITDA Ebl inwestycje wynosi 29 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
7963 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -12 335 zł w
2024 roku.
• -15 735 zł w
2023 roku.
• -38 455 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2764 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 28 675 zł w
2024 roku.
• 25 216 zł w
2023 roku.
• 62 451 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ebl inwestycje wynosi 860 976 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 775 433 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -46 760 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 860 976 zł w 2024 roku.
• 917 692 zł w 2023 roku.
• 779 681 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ebl inwestycje wynosi 0,75%. To oznacza, że firma ma szansę 0,75% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,75% w 2024 roku.
• 0,81% w 2023 roku.
• 0,83% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 82 925
zł.
Koszty operacyjne Ebl inwestycje wyniosły 241 958
zł.
Wynagrodzenia stanowią 34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6641 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 82 925 zł w 2024 roku
• 69 120 zł w 2023 roku
• 55 646 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
34% w 2024 roku
•
29% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ebl inwestycje wyniosła 2 618 985 zł.
a
ktywa trwałe to 2 561 952 zł.
a
ktywa obrotowe to 57 032 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 618 985 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 943 858 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 675 126 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -20 072 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 618 985 zł w 2024 roku.
• 2 647 452 zł w 2023 roku.
• 2 469 226 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -36%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ebl inwestycje wyniosły 1 675 126 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 618 985 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 47 803 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 675 126 zł w 2024 roku
• 1 620 366 zł w 2023 roku
• 1 613 696 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ebl inwestycje wykazała przychody na poziomie 229 623 zł.
Organizacja zarobiła -83 228 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -83 228 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Ebl inwestycje wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 44% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.