SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
1. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU.
Świadczenie usług księgowych dla małych i średnich przedsiębiorstw.
Doradztwo kadrowe i pomoc w rejestracji działalności gospodarczej.
Indywidualne podejście do klienta oraz zapewnienie rzetelnych danych finansowych.
Gwarancja terminowości w dostarczaniu raportów finansowych.
BBW Biuro Rachunkowe to firma z siedzibą w Gliwicach, która rozpoczęła swoją działalność w 2013 roku. Specjalizuje się w świadczeniu usług księgowych oraz kadrowych, dostosowanych do zróżnicowanych potrzeb swoich klientów. Główna misja biura koncentruje się na wspieraniu przedsiębiorców poprzez dostarczanie rzetelnych i dokładnych informacji finansowych, które pomagają w podejmowaniu świadomych decyzji zarządczych. BBW kładzie duży nacisk na etykę zawodową, rzetelność oraz jakość swoich usług, co przekłada się na zaufanie, jakim darzą biuro jego klienci. Dodatkowo, indywidualne podejście do każdego klienta pozwala na oferowanie spersonalizowanych rozwiązań, co wyróżnia biuro na tle konkurencji. Wśród realizowanych działań znajdują się m.in. pomoc przy rejestracji działalności gospodarczej oraz doradztwo kadrowo-księgowe. BBW Biuro Rachunkowe zapewnia również terminowość dostarczanych usług, co jest kluczowe dla skutecznego zarządzania finansami firm.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja BBW osiągnęła 441 437 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 441 437 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 366 126 zł.
Zysk netto wyniósł 75 311 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 48 557 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 441 437 zł w 2024 roku.
• 338 806 zł w 2023 roku.
• 315 983 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7736 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 75 311 zł w 2024 roku.
• 38 043 zł w 2023 roku.
• 37 886 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT BBW wynosi 83 tys. zł.
EBITDA BBW wynosi 85 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
8399 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 83 276 zł w
2024 roku.
• 41 983 zł w
2023 roku.
• 43 025 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
8454 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 85 288 zł w
2024 roku.
• 47 830 zł w
2023 roku.
• 47 089 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji BBW wynosi 760 189 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
164 656 zł a 1 103 592 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 82 768 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 760 189 zł w 2024 roku.
• 486 215 zł w 2023 roku.
• 441 840 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji BBW wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
BBW charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 155 269
zł.
Koszty operacyjne BBW wyniosły 358 161
zł.
Wynagrodzenia stanowią 43%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
16 104 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 155 269 zł w 2024 roku
• 224 413 zł w 2023 roku
• 204 106 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
43% w 2024 roku
•
76% w 2023 roku
•
75% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów BBW wyniosła 266 034 zł.
a
ktywa trwałe to 7393 zł.
a
ktywa obrotowe to 258 641 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 266 034 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 219 541 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 46 493 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 29 816 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 266 034 zł w 2024 roku.
• 186 897 zł w 2023 roku.
• 135 724 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania BBW wyniosły 46 493 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 266 034 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3879 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 46 493 zł w 2024 roku
• 42 667 zł w 2023 roku
• 29 537 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja BBW wykazała przychody na poziomie 441 437 zł.
Organizacja zarobiła 83 276 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7965 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 75 311 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 708 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7965 zł w 2024 roku
• 3940 zł w 2023 roku
• 5139 zł w 2022 roku
Organizacja BBW wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bałło Tadeusz
posiada 120 udziałów,
które stanowią 66.7% firmy.
Wiącek Michał
posiada 60 udziałów,
które stanowią 33.3% firmy.
Największym udziałowcem od 04.10.2021 jest
Bałło Tadeusz
kontrolujący 67% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.06.2013 do 04.10.2021:
• Bałło Tadeusz (33% udziałów)
• Bałło Arkadiusz (33% udziałów)
• Wiącek Michał (33% udziałów)