Produkcja kostki brukowej oraz prefabrykatów betonowych.
Szeroki asortyment elementów budowlanych dla ogrodów, podjazdów i parkingów.
Produkcja gęstożebrowych stropów Teriva.
Wysokiej jakości elementy murowe i kominowo-wentylacyjne.
Usługi transportowe przystosowane do przewozu materiałów budowlanych.
Brukdom to renomowany producent kostki brukowej oraz prefabrykatów betonowych, z siedzibą w Niedrzwicy Dużej, nieopodal Lublina. W swojej ofercie firma dysponuje szerokim asortymentem elementów budowlanych, które są dedykowane do różnych zastosowań, zarówno w budownictwie prywatnym, jak i przemysłowym. Klientom oferowane są kostki brukowe, które sprawdzają się w ogrodach, na podjazdach oraz w miejscach o dużym natężeniu ruchu, takich jak parkingi. Wyróżnia się także stropami Teriva, idealnymi w budynkach użyteczności publicznej oraz w domach jednorodzinnych. Brukdom kładzie dużą wagę na wysoką jakość produktów, co zapewnia wyspecjalizowana kadra, czuwająca nad każdym etapem produkcji. Dodatkowo, firma produkuje różnorodne elementy murowe oraz kominowo-wentylacyjne, które gwarantują solidność i trwałość budowli. Oprócz podstawowej oferty, Brukdom proponuje także prefabrykaty na specjalne zamówienie, co przyciąga różnorodnych klientów. Usługa transportowa jest dostosowana do potrzeb budownictwa, co zwiększa efektywność dostaw. Brukdom to zatem firma z długoletnim doświadczeniem, skupiająca się na dostosowywaniu się do oczekiwań rynku, co czyni ją solidnym partnerem w branży budowlanej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Brukdom osiągnęła 22 390 879 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 124 434 zł. Pozostałe przychody to 266 445 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 558 169 zł.
Zysk netto wyniósł 2 566 265 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 065 884 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 390 879 zł w 2024 roku.
• 17 430 531 zł w 2023 roku.
• 18 265 766 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 364 797 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 566 265 zł w 2024 roku.
• 534 981 zł w 2023 roku.
• 1 612 030 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Brukdom wynosi 2,49 mln zł.
EBITDA Brukdom wynosi 4,06 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
351 368 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 491 856 zł w
2024 roku.
• 809 731 zł w
2023 roku.
• 1 641 439 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
556 969 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 060 055 zł w
2024 roku.
• 2 154 319 zł w
2023 roku.
• 2 433 162 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Brukdom wynosi 30 626 809 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 434 498 zł a 55 977 197 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 229 479 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 30 626 809 zł w 2024 roku.
• 17 270 077 zł w 2023 roku.
• 21 733 859 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Brukdom wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Brukdom charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 867 729
zł.
Koszty operacyjne Brukdom wyniosły 19 632 577
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
228 485 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 867 729 zł w 2024 roku
• 1 524 494 zł w 2023 roku
• 1 190 090 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Brukdom wyniosła 11 699 445 zł.
a
ktywa trwałe to 5 280 078 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 419 367 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 699 445 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 245 997 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 453 448 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 527 376 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 699 445 zł w 2024 roku.
• 10 574 531 zł w 2023 roku.
• 7 175 163 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Brukdom wyniosły 4 453 448 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 699 445 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 558 887 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 453 448 zł w 2024 roku
• 5 894 798 zł w 2023 roku
• 3 030 412 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Brukdom wykazała przychody na poziomie 22 390 879 zł.
Organizacja zarobiła 2 578 806 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 541 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 566 265 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -684 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 541 zł w 2024 roku
• 12 403 zł w 2023 roku
• 2223 zł w 2022 roku
Organizacja Brukdom wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Jurecki Michał
posiada 33 udziałów,
które stanowią 33.0% firmy.
Figura Rafał
posiada 33 udziałów,
które stanowią 33.0% firmy.
Drewniak Robert
posiada 33 udziałów,
które stanowią 33.0% firmy.