SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU ORAZ PROKURENT SAMODZIELNIE.
Organizacja Polidruk West osiągnęła 90 131 195 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 90 037 207 zł. Pozostałe przychody to 93 988 zł.
Całkowite koszty wyniosły 89 582 926 zł.
Zysk netto wyniósł 454 281 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 12 875 885 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 90 131 195 zł w 2024 roku.
• 110 928 146 zł w 2023 roku.
• 75 793 966 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 64 897 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 454 281 zł w 2024 roku.
• 3 269 589 zł w 2023 roku.
• 2 785 171 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Polidruk West wynosi 1,14 mln zł.
EBITDA Polidruk West wynosi 1,82 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polidruk West wynosi 71 119 685 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 542 812 zł a 225 327 987 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 849 096 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 71 119 685 zł w 2024 roku.
• 95 904 839 zł w 2023 roku.
• 68 683 938 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polidruk West wynosi 0,54%. To oznacza, że firma ma szansę 0,54% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,110% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,54% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Polidruk West charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 346 984
zł.
Koszty operacyjne Polidruk West wyniosły 88 902 051
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
192 426 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 346 984 zł w 2024 roku
• 867 106 zł w 2023 roku
• 408 059 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polidruk West wyniosła 38 530 499 zł.
a
ktywa trwałe to 10 237 275 zł.
a
ktywa obrotowe to 28 293 224 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 38 530 499 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 286 796 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 26 243 703 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 837 478 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 38 530 499 zł w 2024 roku.
• 30 632 023 zł w 2023 roku.
• 24 824 691 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polidruk West wyniosły 26 243 703 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 38 530 499 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 496 701 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 26 243 703 zł w 2024 roku
• 18 799 509 zł w 2023 roku
• 15 472 766 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polidruk West wykazała przychody na poziomie 90 131 195 zł.
Organizacja zarobiła 642 835 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 188 554 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 454 281 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 29% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 26 936 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 188 554 zł w 2024 roku
• 801 067 zł w 2023 roku
• 752 573 zł w 2022 roku
Organizacja Polidruk West wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.9%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zhdanov Hennadiy
posiada 13680 udziałów,
które stanowią 76.0% firmy.
Tsapun Maryana
posiada 4320 udziałów,
które stanowią 24.0% firmy.
Największym udziałowcem od 02.06.2022 jest
Zhdanov Hennadiy
kontrolujący 76% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 24.05.2021 do 02.06.2022
był Zhdanov Hennadiy
kontrolując 76% udziałów.
W okresie od 13.12.2019 do 24.05.2021 najwięcej udziałów posiadał Zhdanov Hennadiy. Jego udziały w tym czasie wynosiły 76%.