SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
1. JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI, ZAWIERANIA UMÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ ORAZ REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZED SĄDAMI I ORAGANAMI ADMINISTRACJI UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓLKI, ZAWIERANIA UMÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ ORAZ REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZED SĄDAMI I ORGANAMI ADMINISTRACJI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. 2. KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI PRZY SKŁADANIU OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE: A) UMÓW O PRACĘ, UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG, UMÓW O ZARZĄDZANIE, Z WYŁĄCZENIEM UMÓW OSÓB NA POZIOMIE DYREKTORSKIM I WYŻSZYM, B) UMÓW SPRZEDAŻY (NABYWANIA I ZBYWANIA) DOTYCZĄCYCH POJAZDÓW MECHANICZNYCH ORAZ UMÓW PRZEDWSTĘPNYCH, O ILE SPÓŁKA NIE BĘDZIE ZBYWAJĄCYM, C) UMÓW O KREDYT BANKOWY, UMÓW LEASINGU WRAZ Z UDZIAŁEM ZABEZPIECZEŃ DO W/W UMÓW, KTÓRYCH PRZDMIOTEM JEST FINANSOWANIE NABYCIA LUB KORZYSTANIA Z POJAZDÓW MECHANICZNYCH, D) UMÓW AGENCYJNYCH Z TOWARZYSTWAMI UBEZPIECZENIOWYMI E) UMÓW WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE OBSŁUGI POJAZDÓW MECHANICZNYCH, F) INNYCH UMÓW NIŻ WSKAZANE W PKT A)-E), O ILE WARTOŚĆ ŚWIADCZEŃ W NICH WSKAZANYCH ZA CAŁY OKRES TRWANIA UMOWY NIE PRZEKRACZA KWOTY 50.000,00 ZŁ. 3) W PRZYPADKU JEŻELI SPÓŁKA JEST WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI OSOBOWEJ, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU REPREZENTOWANEJ SPÓŁKI , ZAWIERANI UMÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAN ORAZ DZIAŁANIA W IMIENIU REPREZENTOWANEJ SPÓŁKI PRZD SĄDAMI I ORGANAMI ADMINISTRACJI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU Z TYM, ŻE PRZY SKŁADANIU OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENU REPREZENTOWANEJ SPÓŁKI W ZAKRESIE: JAK W PKT 2. UMOCOWANY DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.
Organizacja Express osiągnęła 160 564 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 158 375 zł. Pozostałe przychody to 2189 zł.
Całkowite koszty wyniosły 150 761 zł.
Zysk netto wyniósł 7614 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 13 612 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 160 564 zł w 2024 roku.
• 165 589 zł w 2023 roku.
• 157 731 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 198 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7614 zł w 2024 roku.
• 15 960 zł w 2023 roku.
• 24 786 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Express wynosi 8 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
323 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 8136 zł w
2024 roku.
• 19 884 zł w
2023 roku.
• 25 743 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Express wynosi 166 499 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
29 000 zł a 401 411 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 806 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 166 499 zł w 2024 roku.
• 209 492 zł w 2023 roku.
• 227 585 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Express wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Express charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Express wyniosły 150 239
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Express wyniosła 56 858 zł.
a
ktywa trwałe to 154 zł.
a
ktywa obrotowe to 56 704 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 56 858 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 38 667 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 191 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5510 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 56 858 zł w 2024 roku.
• 63 276 zł w 2023 roku.
• 46 726 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Express wyniosły 18 191 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 56 858 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1590 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 191 zł w 2024 roku
• 16 263 zł w 2023 roku
• 15 674 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Express wykazała przychody na poziomie 160 564 zł.
Organizacja zarobiła 10 325 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2711 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7614 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 189 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2711 zł w 2024 roku
• 4309 zł w 2023 roku
• 3058 zł w 2022 roku
Organizacja Express wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Holding 1
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 01.09.2014 jest
Holding 1
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 23.07.2013 do 01.09.2014
był Holding 1
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 14.06.2012 do 23.07.2013 najwięcej udziałów posiadał Holding 1 . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.