Organizacja BK Polska osiągnęła 460 499 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 444 331 zł. Pozostałe przychody to 16 169 zł.
Całkowite koszty wyniosły 135 037 zł.
Zysk netto wyniósł 309 293 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -566 328 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 460 499 zł w 2024 roku.
• 2 156 670 zł w 2023 roku.
• 1 179 223 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -466 297 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 309 293 zł w 2024 roku.
• 1 550 457 zł w 2023 roku.
• 715 722 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT BK Polska wynosi 363 tys. zł.
EBITDA BK Polska wynosi 393 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
20 150 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 363 088 zł w
2024 roku.
• 632 684 zł w
2023 roku.
• 705 272 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
6122 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 393 412 zł w
2024 roku.
• 684 588 zł w
2023 roku.
• 806 282 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji BK Polska wynosi 2 673 912 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
690 749 zł a 6 025 275 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 632 906 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 673 912 zł w 2024 roku.
• 9 502 096 zł w 2023 roku.
• 7 087 790 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji BK Polska wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
BK Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła -27 099
zł.
Koszty operacyjne BK Polska wyniosły 81 243
zł.
Wynagrodzenia stanowią -33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-30 302 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• -27 099 zł w 2024 roku
• 269 788 zł w 2023 roku
• 245 750 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
8.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
-33% w 2024 roku
•
68% w 2023 roku
•
62% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów BK Polska wyniosła 1 515 713 zł.
a
ktywa trwałe to 1 145 057 zł.
a
ktywa obrotowe to 370 656 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 515 713 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 506 319 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9394 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -548 721 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 515 713 zł w 2024 roku.
• 2 685 758 zł w 2023 roku.
• 4 850 306 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 82%.
Marża netto wyniosła 67%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania BK Polska wyniosły 9394 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 515 713 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -28 499 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9394 zł w 2024 roku
• 202 443 zł w 2023 roku
• 265 300 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja BK Polska wykazała przychody na poziomie 460 499 zł.
Organizacja zarobiła 360 146 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 50 853 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 309 293 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1290 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 50 853 zł w 2024 roku
• 157 506 zł w 2023 roku
• 65 625 zł w 2022 roku
Organizacja BK Polska wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Alcomex Beheer B.v.
posiada 100 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 29.12.2017 jest
Alcomex Beheer B.v.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 19.01.2012 do 29.12.2017
był Alcomex Beheer B.v.
kontrolując 90% udziałów.
W okresie od 25.11.2010 do 19.01.2012 najwięcej udziałów posiadał Alcomex Beheer B.v.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.