Optimum to firma oferująca kompleksową obsługę księgową dla przedsiębiorstw. Specjalizuje się w prowadzeniu ksiąg rachunkowych oraz oferuje wsparcie w zakresie efektywnego zarządzania finansami. Jej oferta obejmuje różnorodne usługi, które są dostosowywane indywidualnie do potrzeb klienta. Dzięki personalizacji usług, Optimum gwarantuje wysoki poziom obsługi klientów, co wyróżnia ją na tle innych biur rachunkowych. W ofercie znajdują się m.in. usługi z zakresu rachunkowości, podatków, a także doradztwo prawne w obszarze prawa gospodarczego oraz prawa pracy. Dodatkowo, firma udziela informacji na temat dopłat unijnych oraz monitoruje kursy walutowe. Celem Optimum jest wspieranie przedsiębiorców w ich codziennej działalności, co przyczynia się do zwiększenia efektywności funkcjonowania ich firm.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Optimum osiągnęła 945 369 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 944 050 zł. Pozostałe przychody to 1319 zł.
Całkowite koszty wyniosły 800 698 zł.
Zysk netto wyniósł 143 352 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 100 572 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 945 369 zł w 2024 roku.
• 1 049 384 zł w 2023 roku.
• 604 680 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 17 310 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 143 352 zł w 2024 roku.
• 297 314 zł w 2023 roku.
• 56 212 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Optimum wynosi 1 517 656 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
314 000 zł a 2 363 422 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 174 318 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 517 656 zł w 2024 roku.
• 2 318 314 zł w 2023 roku.
• 834 452 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Optimum wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Optimum charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 248 878
zł.
Koszty operacyjne Optimum wyniosły 488 171
zł.
Wynagrodzenia stanowią 51%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
21 805 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 248 878 zł w 2024 roku
• 235 534 zł w 2023 roku
• 227 989 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
51% w 2024 roku
•
58% w 2023 roku
•
55% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Optimum wyniosła 964 960 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 172 667 zł.
a
ktywa obrotowe to 792 294 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 964 960 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 418 667 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 546 293 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 123 155 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 964 960 zł w 2024 roku.
• 675 176 zł w 2023 roku.
• 353 979 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 48%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Optimum wyniosły 546 293 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 964 960 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 72 447 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 546 293 zł w 2024 roku
• 102 548 zł w 2023 roku
• 78 664 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Optimum wykazała przychody na poziomie 945 369 zł.
Organizacja zarobiła 185 512 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 42 160 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 143 352 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5059 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 42 160 zł w 2024 roku
• 31 037 zł w 2023 roku
• 17 779 zł w 2022 roku