SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Wsparcie w giełdowych debiutach i pozyskiwaniu finansowania.
Tworzenie strategii brandingowej i kreatywnych kampanii PR.
Organizacja wydarzeń stacjonarnych, online i hybrydowych.
Działania w obszarze ESG i CSR.
Inner Value to uznawana wiodąca agencja relacji biznesowych, która łączy tradycyjne podejścia do komunikacji z nowoczesnymi technologiami w obszarze mediów i marketingu. Zespół z wieloletnim doświadczeniem specjalizuje się w kompleksowej komunikacji medialnej, inwestorskiej oraz produktowej, angażując się w wsparcie giełdowych debiutów znaczących spółek, a także w pozyskiwanie kapitału na rozwój projektów. Od 15 lat agencja skutecznie kieruje kluczowymi momentami biznesowymi, uwalniając wewnętrzną wartość swoich klientów, co przynosi wymierne efekty na rynku finansowym. Inner Value wspiera firmy w budowaniu wizerunku, tworzy dedykowane wydarzenia, prezentacje i kampanie PR, a także dzieli się bogatym doświadczeniem w zakresie relacji inwestorskich i strategii brandingowej. Dzięki swoim osiągnięciom, agencja stała się strategicznym doradcą wielu polskich i zagranicznych firm, wykorzystując różnorodne narzędzia do efektywnego dotarcia do kluczowych grup odbiorców, takich jak inwestorzy, dziennikarze oraz klienci. Agencja podejmuje również działania w zakresie ESG i CSR, czym umacnia swoje miejsce na rynku jako rzetelny partner biznesowy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Inner Value osiągnęła 7 836 766 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 827 152 zł. Pozostałe przychody to 9614 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 745 377 zł.
Zysk netto wyniósł 81 775 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 22 107 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 836 766 zł w 2023 roku.
• 8 455 324 zł w 2022 roku.
• 9 902 413 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -50 796 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 81 775 zł w 2023 roku.
• 3615 zł w 2022 roku.
• 131 225 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Inner Value wynosi 174 tys. zł.
EBITDA Inner Value wynosi 174 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
51 094 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 173 662 zł w
2023 roku.
• -81 319 zł w
2022 roku.
• 189 045 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
52 058 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 173 662 zł w
2023 roku.
• -78 378 zł w
2022 roku.
• 192 054 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Inner Value wynosi 6 555 571 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
817 752 zł a 19 591 916 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 226 127 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 555 571 zł w 2023 roku.
• 6 593 972 zł w 2022 roku.
• 8 066 424 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Inner Value wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inner Value wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Inner Value charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Inner Value wynosi 209 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 16 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 393 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 16 tys. zł a 393 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
9 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 209 tys. zł w 2023 roku.
• 198 tys. zł w 2022 roku.
• 227 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 16 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 26 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 393 tys. zł w 2023 roku.
• 364 tys. zł w 2022 roku.
• 396 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 446 840
zł.
Koszty operacyjne Inner Value wyniosły 7 653 491
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
126 727 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 446 840 zł w 2023 roku
• 1 950 736 zł w 2022 roku
• 1 415 255 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
•
15% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Inner Value wyniosła 2 876 419 zł.
a
ktywa trwałe to 216 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 660 419 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 876 419 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 338 612 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 537 807 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 107 423 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 876 419 zł w 2023 roku.
• 2 521 082 zł w 2022 roku.
• 2 212 333 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Inner Value wyniosły 1 537 807 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 876 419 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 157 666 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 537 807 zł w 2023 roku
• 1 264 245 zł w 2022 roku
• 959 111 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Inner Value wykazała przychody na poziomie 7 836 766 zł.
Organizacja zarobiła 110 081 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 28 306 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 81 775 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -10 527 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 306 zł w 2023 roku
• 33 432 zł w 2022 roku
• 39 008 zł w 2021 roku