Organizacja IBQ Partners osiągnęła 3 047 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 037 879 zł. Pozostałe przychody to 9121 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 351 335 zł.
Zysk netto wyniósł 686 544 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 435 286 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 047 000 zł w 2024 roku.
• 18 925 548 zł w 2023 roku.
• 553 913 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 98 078 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 686 544 zł w 2024 roku.
• 2 527 024 zł w 2023 roku.
• -688 236 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT IBQ Partners wynosi 687 tys. zł.
EBITDA IBQ Partners wynosi 687 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji IBQ Partners wynosi 5 370 731 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
593 221 zł a 9 611 617 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 767 247 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 370 731 zł w 2024 roku.
• 23 412 560 zł w 2023 roku.
• 369 275 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji IBQ Partners wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,29% w 2023 roku.
• 3,68% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
IBQ Partners charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 816 990
zł.
Koszty operacyjne IBQ Partners wyniosły 2 351 356
zł.
Wynagrodzenia stanowią 35%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
116 713 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 816 990 zł w 2024 roku
• 91 281 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
35% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów IBQ Partners wyniosła 1 003 846 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 003 846 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 003 846 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 790 961 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 212 885 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 143 407 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 003 846 zł w 2024 roku.
• 1 702 826 zł w 2023 roku.
• 1 312 944 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 68%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 87%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania IBQ Partners wyniosły 212 885 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 003 846 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 30 412 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 212 885 zł w 2024 roku
• 786 248 zł w 2023 roku
• 2 923 390 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 223% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja IBQ Partners wykazała przychody na poziomie 3 047 000 zł.
Organizacja zarobiła 687 964 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1420 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 686 544 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 203 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1420 zł w 2024 roku
• 51 429 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja IBQ Partners wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 41% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Cąkała Artur
posiada 18 udziałów,
które stanowią 36.0% firmy.
Jasińscy Fundacja Rodzinna
posiada 18 udziałów,
które stanowią 36.0% firmy.
Fijka Zofia
posiada 14 udziałów,
które stanowią 28.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Cąkała Artur (36% udziałów)
• Jasińscy Fundacja Rodzinna (36% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.07.2019 do 20.11.2024:
• Jasiński Bertrand (36% udziałów)
• Cąkała Artur (36% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.03.2009 do 10.07.2019:
• Jasiński Bertrand (50% udziałów)
• Cąkała Artur (50% udziałów)