SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE. SPOSÓB REPREZENTACJI U KOMPLEMENTARIUSZA: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE; ZARZĄD: ARTUR LESZEK CĄKAŁA: PREZES ZARZĄDU; BERTRAND JAKUB JASIŃSKI: WICEPREZES ZARZĄDU.
Organizacja IBQ Partners Exchange osiągnęła 2 339 096 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 336 450 zł. Pozostałe przychody to 2646 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 330 680 zł.
Zysk netto wyniósł 1 005 771 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 389 849 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 339 096 zł w 2023 roku.
• 112 684 326 zł w 2022 roku.
• 47 009 794 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 167 628 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 005 771 zł w 2023 roku.
• 1 406 190 zł w 2022 roku.
• 2 182 508 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT IBQ Partners Exchange wynosi 1,28 mln zł.
EBITDA IBQ Partners Exchange wynosi 1,28 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji IBQ Partners Exchange wynosi 6 261 156 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
678 676 zł a 14 080 790 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 043 526 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 261 156 zł w 2023 roku.
• 83 356 024 zł w 2022 roku.
• 41 741 243 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji IBQ Partners Exchange wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,117% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,91% w 2022 roku.
• 1,87% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji IBQ Partners Exchange wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,18% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
IBQ Partners Exchange charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla IBQ Partners Exchange wynosi 176 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 70 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 317 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 70 tys. zł a 317 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
29 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 176 tys. zł w 2023 roku.
• 1,72 mln zł w 2022 roku.
• 880 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 70 tys. zł w 2023 roku.
• 261 tys. zł w 2022 roku.
• 327 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 317 tys. zł w 2023 roku.
• 4,51 mln zł w 2022 roku.
• 1,88 mln zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 937 350
zł.
Koszty operacyjne IBQ Partners Exchange wyniosły 1 056 321
zł.
Wynagrodzenia stanowią 89%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
156 225 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 937 350 zł w 2023 roku
• 1 310 960 zł w 2022 roku
• 831 226 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
14.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
89% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów IBQ Partners Exchange wyniosła 1 008 498 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 008 498 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 008 498 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 904 901 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 103 597 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 168 083 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 008 498 zł w 2023 roku.
• 3 861 483 zł w 2022 roku.
• 3 313 328 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 100%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 111%.
Marża operacyjna wyniosła 55%.
Marża netto wyniosła 43%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania IBQ Partners Exchange wyniosły 103 597 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 008 498 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 266 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 103 597 zł w 2023 roku
• 383 644 zł w 2022 roku
• 1 084 862 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja IBQ Partners Exchange wykazała przychody na poziomie 2 339 096 zł.
Organizacja zarobiła 1 252 877 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 247 106 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 005 771 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 41 184 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 247 106 zł w 2023 roku
• 335 671 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja IBQ Partners Exchange wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 46% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki