SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE.
Specjalizacja w międzynarodowym transporcie towarów
Flota składająca się z nowoczesnych ciągników i naczep
Możliwość przewozu różnorodnych ładunków
Ubezpieczenie przewożonych ładunków do 300 000 EUR
Wysokiej klasy kadra kierowców z doświadczeniem
Usługi Transportowe i Handel Jabłoński to firma, która działa w branży transportowej od 1995 roku. Specjalizuje się w międzynarodowym przewozie towarów, realizując transport w relacjach między Polską a krajami takimi jak Włochy, Słowacja, Czechy, Austria, Słowenia czy Chorwacja. Firma dysponuje nowoczesną flotą składającą się z 11 zestawów transportowych oraz 6 zestawów podwykonawców, co pozwala na elastyczne i efektywne zarządzanie zleceniami. Flota obejmuje ciągniki DAF XF 105 oraz Volvo FH, które spełniają normy emisji spalin Euro 5 i Euro 5 EEV. Naczepy, w tym modele KRONE, oferują różnorodne możliwości załadunku – od góry, boku także tyłu, a także są wyposażone w niezbędne materiały zabezpieczające ładunki. Oferowane usługi obejmują transport różnorodnych towarów, począwszy od stali, drewna, artykułów spożywczych, po maszyny i pojazdy, co czyni firmę wszechstronną w swoich działaniach. Ubezpieczenie przewożonych ładunków sięga 300 000 EUR, co gwarantuje bezpieczeństwo i pewność dostaw. Wyspecjalizowana kadra kierowców, często z wieloletnim doświadczeniem, dba o terminowość oraz jakość świadczonych usług. Usługi Transportowe i Handel Jabłoński są doskonałym wyborem dla klientów poszukujących solidnego partnera transportowego na rynku krajowym oraz międzynarodowym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Usługi osiągnęła 22 463 565 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 463 565 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 21 639 317 zł.
Zysk netto wyniósł 824 248 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 223 475 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 463 565 zł w 2024 roku.
• 21 352 001 zł w 2023 roku.
• 26 594 081 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 32 007 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 824 248 zł w 2024 roku.
• 1 408 617 zł w 2023 roku.
• 2 013 617 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Usługi wynosi 937 tys. zł.
EBITDA Usługi wynosi 1,36 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
41 684 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 936 913 zł w
2024 roku.
• 1 706 043 zł w
2023 roku.
• 1 984 184 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
39 699 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 361 255 zł w
2024 roku.
• 2 063 141 zł w
2023 roku.
• 2 344 895 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Usługi wynosi 23 478 093 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 205 390 zł a 56 158 912 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 811 013 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 478 093 zł w 2024 roku.
• 25 212 403 zł w 2023 roku.
• 31 431 461 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Usługi wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Usługi charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 197 411
zł.
Koszty operacyjne Usługi wyniosły 21 526 652
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
233 250 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 197 411 zł w 2024 roku
• 2 152 341 zł w 2023 roku
• 1 946 935 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Usługi wyniosła 8 523 725 zł.
a
ktywa trwałe to 4 421 060 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 102 665 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 523 725 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 940 520 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 583 205 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 354 220 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 523 725 zł w 2024 roku.
• 8 254 790 zł w 2023 roku.
• 8 675 758 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Usługi wyniosły 1 583 205 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 523 725 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 86 661 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 583 205 zł w 2024 roku
• 1 130 430 zł w 2023 roku
• 1 145 618 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Usługi wykazała przychody na poziomie 22 463 565 zł.
Organizacja zarobiła 824 248 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 824 248 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku