SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Organizacja Polska sieć windykacji osiągnęła 330 719 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 zł. Pozostałe przychody to 330 719 zł.
Całkowite koszty wyniosły -228 356 zł.
Zysk netto wyniósł 228 356 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 47 245 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 330 719 zł w 2024 roku.
• 1 zł w 2023 roku.
• 23 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 33 751 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 228 356 zł w 2024 roku.
• -4345 zł w 2023 roku.
• 17 373 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Polska sieć windykacji wynosi -101 tys. zł.
EBITDA Polska sieć windykacji wynosi -101 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
13 270 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -100 787 zł w
2024 roku.
• -2774 zł w
2023 roku.
• -4056 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
13 270 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -100 787 zł w
2024 roku.
• -2774 zł w
2023 roku.
• -4056 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polska sieć windykacji wynosi 1 288 065 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
154 161 zł a 3 196 987 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 184 009 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 288 065 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 84 824 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polska sieć windykacji wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 82 000
zł.
Koszty operacyjne Polska sieć windykacji wyniosły 100 787
zł.
Wynagrodzenia stanowią 81%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
11 714 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 82 000 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
11.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
81% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polska sieć windykacji wyniosła 284 910 zł.
a
ktywa trwałe to 1000 zł.
a
ktywa obrotowe to 283 910 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 284 910 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 205 548 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 79 362 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 39 849 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 284 910 zł w 2024 roku.
• 34 533 zł w 2023 roku.
• 37 307 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 80%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 111%.
Marża operacyjna wyniosła -20,157,360%.
Marża netto wyniosła 69%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2804400.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 75232.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polska sieć windykacji wyniosły 79 362 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 284 910 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8839 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 79 362 zł w 2024 roku
• 57 341 zł w 2023 roku
• 55 770 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 37.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 166% w 2023 roku
• 149% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polska sieć windykacji wykazała przychody na poziomie 330 719 zł.
Organizacja zarobiła 228 356 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 228 356 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Polska sieć windykacji wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Fundacja Rodzinna Aquarius 76
posiada 300 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 02.08.2024 jest
Fundacja Rodzinna Aquarius 76
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 20.02.2009 do 02.08.2024
był Wieliński Dominik
kontrolując 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 02.09.2008 do 20.02.2009:
• Balcerzak Maciej (33% udziałów)
• Wieliński Dominik (33% udziałów)
• Reich Waldemar (33% udziałów)