Kompleksowy proces deweloperski od zakupu gruntów do przekazania mieszkań.
Realizacja prestiżowych projektów mieszkaniowych w Bydgoszczy i Toruniu.
Oferta obejmująca mieszkania i lokale usługowe.
Wysokie standardy jakości oraz dbałość o szczegóły inwestycji.
PRES INVEST jest renomowaną grupą deweloperską działającą na terenie Bydgoszczy i Torunia. Rozpoczęli swoją działalność w 2008 roku i od tego czasu zrealizowali wiele prestiżowych projektów mieszkaniowych. Firma zajmuje się kompleksowym procesem deweloperskim od zakupu gruntów, przez projektowanie przy współpracy z biurami architektonicznymi, aż po budowę i finalne przekazanie mieszkań klientom. Ich oferta obejmuje różnorodne typy lokali, w tym mieszkania w kameralnych osiedlach oraz lokalach usługowych.Jednym z najbardziej znanych projektów jest Osiedle Nowe Horyzonty w Bydgoszczy, które charakteryzuje się bliskością natury oraz dogodną lokalizacją. Innym znaczącym przedsięwzięciem jest Osiedle Jar Heweliusza w Toruniu, położone w spokojnej, a jednocześnie dobrze skomunikowanej okolicy. Rubinova to pierwszy nowy budynek mieszkalny na toruńskim Rubinkowie, stanowiący doskonały wybór dla osób ceniących estetycznie zaprojektowaną przestrzeń i wygodę. Osiedle Podgórska oferuje unikalne, dwukondygnacyjne budynki z modernistycznymi rozwiązaniami, takimi jak garaże podziemne i windy.PRES INVEST nieustannie pracuje nad podnoszeniem standardów jakości i dbaniem o każdą inwestycję, tak aby stanowiła atrakcyjne miejsce do życia. Firma zdobyła zaufanie setek klientów, dzięki czemu utrzymuje mocną pozycję w kujawsko-pomorskim rynku nieruchomości. Potwierdzeniem ich profesjonalizmu są liczne pozytywne opinie klientów, którzy podkreślają fachowe podejście, uczciwość oraz pomoc w załatwieniu wszelkich formalności związanych z zakupem mieszkania. Grupa deweloperska PRES stale rozwija swoje projekty, zapewniając innowacyjne rozwiązania i dogodną lokalizację swoich inwestycji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Pres Invest osiągnęła 1 043 588 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 849 zł. Pozostałe przychody to 1 023 739 zł.
Całkowite koszty wyniosły -428 081 zł.
Zysk netto wyniósł 447 930 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 118 394 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 043 588 zł w 2024 roku.
• 571 553 zł w 2023 roku.
• 698 793 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 43 547 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 447 930 zł w 2024 roku.
• 300 137 zł w 2023 roku.
• 426 290 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pres Invest wynosi 7 820 787 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 565 382 zł a 28 444 500 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 671 954 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 820 787 zł w 2024 roku.
• 4 885 636 zł w 2023 roku.
• 5 249 973 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pres Invest wynosi 0,36%. To oznacza, że firma ma szansę 0,36% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,049% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,36% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Pres Invest charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Pres Invest wyniosły 42 641
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pres Invest wyniosła 20 125 386 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 16 906 072 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 219 315 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 125 386 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 111 125 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 014 261 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 416 299 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 125 386 zł w 2024 roku.
• 7 921 108 zł w 2023 roku.
• 7 375 834 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła -115%.
Marża netto wyniosła 43%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pres Invest wyniosły 13 014 261 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 125 386 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 857 849 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 014 261 zł w 2024 roku
• 3 515 702 zł w 2023 roku
• 3 270 565 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pres Invest wykazała przychody na poziomie 1 043 588 zł.
Organizacja zarobiła 452 135 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4205 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 447 930 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2656 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4205 zł w 2024 roku
• 20 369 zł w 2023 roku
• 39 002 zł w 2022 roku
Organizacja Pres Invest wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.002%.