SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. WICEPREZES ZARZĄDU UPOWAŻNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH NIE PRZEKRACZAJĄCYCH KWOTY 10.000,00 /DZIESIĘĆ TYSIĘCY/ ZŁOTYCH. W PRZYPADKU DOKONYWANIA PRZEZ WICEPREZESA CZYNNOŚCI PRAWNYCH PRZEKRACZAJĄCYCH KWOTĘ 10.000,00 /DZIESIĘĆ TYSIĘCY/ ZŁOTYCH WYMAGANE JEST JEGO WSPÓŁDZIAŁANIE Z PREZESEM ZARZĄDU.
Organizacja Centrum osiągnęła 5 300 216 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 179 764 zł. Pozostałe przychody to 120 453 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 984 949 zł.
Zysk netto wyniósł 194 815 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 398 626 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 300 216 zł w 2024 roku.
• 4 457 602 zł w 2023 roku.
• 3 986 780 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 24 810 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 194 815 zł w 2024 roku.
• 81 807 zł w 2023 roku.
• 123 132 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Centrum wynosi 94 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
9742 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 93 779 zł w
2024 roku.
• -29 061 zł w
2023 roku.
• 33 575 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Centrum wynosi 4 710 172 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
397 436 zł a 13 250 541 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 409 533 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 710 172 zł w 2024 roku.
• 3 611 644 zł w 2023 roku.
• 3 494 055 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Centrum wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Centrum charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Centrum wyniosły 5 085 984
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-46 684 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 518 985 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Centrum wyniosła 676 789 zł.
a
ktywa trwałe to 23 566 zł.
a
ktywa obrotowe to 653 222 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 676 789 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 529 915 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 146 874 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 53 694 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 676 789 zł w 2024 roku.
• 782 433 zł w 2023 roku.
• 751 680 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Centrum wyniosły 146 874 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 676 789 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5695 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 146 874 zł w 2024 roku
• 365 526 zł w 2023 roku
• 293 448 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Centrum wykazała przychody na poziomie 5 300 216 zł.
Organizacja zarobiła 214 232 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 417 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 194 815 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2144 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 417 zł w 2024 roku
• 8142 zł w 2023 roku
• 12 271 zł w 2022 roku
Organizacja Centrum wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 42% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 24% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 13% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kucharska Beata
posiada 67 udziałów,
które stanowią 67.0% firmy.
Kucharska Agata
posiada 33 udziałów,
które stanowią 33.0% firmy.