Organizacja Centrum osiągnęła 80 309 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 80 309 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 55 473 zł.
Zysk netto wyniósł 24 836 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3926 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 80 309 zł w 2024 roku.
• 98 513 zł w 2023 roku.
• 128 350 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7606 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 24 836 zł w 2024 roku.
• 16 463 zł w 2023 roku.
• 40 735 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Centrum wynosi 26 tys. zł.
EBITDA Centrum wynosi 26 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
7805 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 25 925 zł w
2024 roku.
• 20 829 zł w
2023 roku.
• 40 046 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
7805 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 25 925 zł w
2024 roku.
• 20 829 zł w
2023 roku.
• 40 046 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Centrum wynosi 227 294 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
74 411 zł a 396 856 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 23 760 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 227 294 zł w 2024 roku.
• 221 811 zł w 2023 roku.
• 326 445 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Centrum wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Centrum charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 41 248
zł.
Koszty operacyjne Centrum wyniosły 54 384
zł.
Wynagrodzenia stanowią 76%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1516 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 41 248 zł w 2024 roku
• 71 455 zł w 2023 roku
• 68 442 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
76% w 2024 roku
•
92% w 2023 roku
•
78% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Centrum wyniosła 107 066 zł.
a
ktywa obrotowe to 107 066 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 107 066 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 99 214 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7852 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 300 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 107 066 zł w 2024 roku.
• 130 202 zł w 2023 roku.
• 112 018 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 32%.
Marża netto wyniosła 31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Centrum wyniosły 7852 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 107 066 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1031 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7852 zł w 2024 roku
• 9824 zł w 2023 roku
• 8103 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Centrum wykazała przychody na poziomie 80 309 zł.
Organizacja zarobiła 25 026 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 190 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 24 836 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 27 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 190 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku