Organizacja Biuro Inżynieryjno-Projektowe Print osiągnęła 295 960 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 295 960 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 283 102 zł.
Zysk netto wyniósł 12 857 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -3862 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 295 960 zł w 2024 roku.
• 571 202 zł w 2023 roku.
• 681 620 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5171 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 857 zł w 2024 roku.
• -20 322 zł w 2023 roku.
• 55 626 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Biuro Inżynieryjno-Projektowe Print wynosi 14 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
4967 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 14 267 zł w
2024 roku.
• -17 701 zł w
2023 roku.
• 61 173 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Biuro Inżynieryjno-Projektowe Print wynosi 344 589 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
95 853 zł a 739 899 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -9564 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 344 589 zł w 2024 roku.
• 467 011 zł w 2023 roku.
• 819 620 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Biuro Inżynieryjno-Projektowe Print wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Biuro Inżynieryjno-Projektowe Print charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 165 717
zł.
Koszty operacyjne Biuro Inżynieryjno-Projektowe Print wyniosły 281 692
zł.
Wynagrodzenia stanowią 59%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5375 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 165 717 zł w 2024 roku
• 513 067 zł w 2023 roku
• 509 590 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
59% w 2024 roku
•
87% w 2023 roku
•
82% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Biuro Inżynieryjno-Projektowe Print wyniosła 222 735 zł.
a
ktywa trwałe to 153 100 zł.
a
ktywa obrotowe to 57 635 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 12 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 222 735 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 127 803 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 94 932 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 25 431 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 222 735 zł w 2024 roku.
• 175 384 zł w 2023 roku.
• 224 954 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Biuro Inżynieryjno-Projektowe Print wyniosły 94 932 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 222 735 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1563 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 94 932 zł w 2024 roku
• 60 438 zł w 2023 roku
• 34 687 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 20.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Biuro Inżynieryjno-Projektowe Print wykazała przychody na poziomie 295 960 zł.
Organizacja zarobiła 14 267 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1410 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 857 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 201 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1410 zł w 2024 roku
• 3924 zł w 2023 roku
• 5501 zł w 2022 roku
Organizacja Biuro Inżynieryjno-Projektowe Print wykazała zysk netto większy niż 46% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 46% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 39% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Skop Marian
posiada 65 udziałów, które stanowią 51.6% firmy.