Produkcja oprogramowania do dźwięku, wideo i notacji muzycznej
Oferowanie edukacyjnych zniżek dla studentów i nauczycieli
Integracja zaawansowanych technologii w rozwiązaniach dla branży medialnej
Avid Technology Poland specjalizuje się w produkcji i dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań dla branży medialnej i rozrywkowej. W ramach swoich usług oferuje szeroką gamę produktów, w tym Pro Tools, Media Composer oraz Sibelius, które są wykorzystywane do produkcji dźwięku, wideo oraz notacji muzycznej. Avid wyróżnia się na rynku dzięki integracji zaawansowanych technologii w swoich rozwiązaniach, co pozwala profesjonalistom na efektywne zarządzanie procesami twórczymi. Dodatkowo, firma angażuje się w edukację, oferując znaczące zniżki dla studentów oraz nauczycieli na swoje oprogramowanie. Historia Avid sięga wielu lat wstecz, a ich kompleksowe podejście do produkcji mediów przyciąga profesjonalistów z różnych dziedzin, od muzyków po filmowców.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Avid Technology Poland osiągnęła 34 268 500 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 34 268 500 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 32 125 271 zł.
Zysk netto wyniósł 2 143 228 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 120 992 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 34 268 500 zł w 2024 roku.
• 33 971 071 zł w 2023 roku.
• 32 966 848 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 154 231 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 143 228 zł w 2024 roku.
• 1 361 990 zł w 2023 roku.
• 1 491 890 zł w 2022 roku.
Znajdź podobne firmy
21 mln zł48 mln zł
EBIT i EBITDA
EBIT Avid Technology Poland wynosi 2,27 mln zł.
EBITDA Avid Technology Poland wynosi 3,36 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
76 125 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 269 544 zł w
2024 roku.
• 1 168 094 zł w
2023 roku.
• 1 517 947 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
60 578 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 358 776 zł w
2024 roku.
• 2 313 138 zł w
2023 roku.
• 2 887 295 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Avid Technology Poland wynosi 41 529 477 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 110 898 zł a 85 671 249 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 592 800 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 41 529 477 zł w 2024 roku.
• 36 598 818 zł w 2023 roku.
• 35 427 442 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Avid Technology Poland wynosi 2,55%. To oznacza, że firma ma szansę 2,55% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,55% w 2024 roku.
• 2,55% w 2023 roku.
• 2,55% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Avid Technology Poland wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Avid Technology Poland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Avid Technology Poland wynosi 1,61 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 340 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,77 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 340 tys. zł a 3,77 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
191 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,61 mln zł w 2024 roku.
• 1,36 mln zł w 2023 roku.
• 1,24 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 340 tys. zł w 2024 roku.
• 175 tys. zł w 2023 roku.
• 228 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,77 mln zł w 2024 roku.
• 3,09 mln zł w 2023 roku.
• 2,62 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 25 543 251
zł.
Koszty operacyjne Avid Technology Poland wyniosły 31 998 956
zł.
Wynagrodzenia stanowią 80%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
886 288 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 25 543 251 zł w 2024 roku
• 26 376 385 zł w 2023 roku
• 26 224 551 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
80% w 2024 roku
•
81% w 2023 roku
•
83% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Avid Technology Poland wyniosła 21 096 691 zł.
a
ktywa trwałe to 2 698 043 zł.
a
ktywa obrotowe to 18 398 648 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 096 691 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 481 197 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 615 494 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 737 119 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 096 691 zł w 2024 roku.
• 18 297 935 zł w 2023 roku.
• 16 780 088 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Avid Technology Poland wyniosły 7 615 494 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 096 691 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 99 056 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 615 494 zł w 2024 roku
• 6 959 967 zł w 2023 roku
• 6 804 110 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Avid Technology Poland wykazała przychody na poziomie 34 268 500 zł.
Organizacja zarobiła 2 144 938 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1710 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 143 228 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -70 723 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1710 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Avid Technology Poland wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Orad Netherlands B.v.
posiada 1 udział,
który stanowi 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 07.11.2014 jest
Orad Netherlands B.v.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 26.02.2009 do 07.11.2014
był Imadgine Video Systems Marketing B.v.
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 25.02.2004 do 26.02.2009 najwięcej udziałów posiadał Imadgine Video Systems Marketing B.v.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.