SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI, REPREZENTOWANIA I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONA JEST JEDNA OSOBA SPOŚRÓD ZARZĄDU SPÓŁKI, PEŁNOMOCNIKÓW LUB PROKURENTÓW.
Organizacja Ekobowir osiągnęła 162 273 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 162 273 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 156 746 zł.
Zysk netto wyniósł 5527 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 21 879 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 162 273 zł w 2024 roku.
• 71 096 zł w 2023 roku.
• 13 843 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1061 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5527 zł w 2024 roku.
• 181 zł w 2023 roku.
• -28 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ekobowir wynosi 14 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2272 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 14 018 zł w
2024 roku.
• 3586 zł w
2023 roku.
• 175 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ekobowir wynosi 134 822 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4531 zł a 405 683 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 18 392 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 134 822 zł w 2024 roku.
• 48 505 zł w 2023 roku.
• 9478 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ekobowir wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ekobowir charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 137 829
zł.
Koszty operacyjne Ekobowir wyniosły 148 255
zł.
Wynagrodzenia stanowią 93%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
18 871 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 137 829 zł w 2024 roku
• 61 702 zł w 2023 roku
• 8374 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
93% w 2024 roku
•
92% w 2023 roku
•
63% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ekobowir wyniosła 23 750 zł.
a
ktywa trwałe to 318 zł.
a
ktywa obrotowe to 23 432 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 750 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6041 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 709 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2705 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 23 750 zł w 2024 roku.
• 19 594 zł w 2023 roku.
• 5355 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 91%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -75.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ekobowir wyniosły 17 709 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 750 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1798 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 709 zł w 2024 roku
• 19 080 zł w 2023 roku
• 5022 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2024 roku
• 97% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ekobowir wykazała przychody na poziomie 162 273 zł.
Organizacja zarobiła 6126 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 599 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5527 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 73 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 599 zł w 2024 roku
• 436 zł w 2023 roku
• 51 zł w 2022 roku
Organizacja Ekobowir wykazała zysk netto większy niż 42% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 42% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 42% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 30% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 13% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 42% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.