SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Inwestycyjnewudimeks osiągnęła 3 815 568 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 766 439 zł. Pozostałe przychody to 49 129 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 653 772 zł.
Zysk netto wyniósł 112 666 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 339 066 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 815 568 zł w 2024 roku.
• 3 793 857 zł w 2023 roku.
• 2 263 561 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 295 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 112 666 zł w 2024 roku.
• 425 136 zł w 2023 roku.
• 131 763 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Inwestycyjnewudimeks wynosi 85 tys. zł.
EBITDA Inwestycyjnewudimeks wynosi 85 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
7133 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 85 197 zł w
2024 roku.
• 407 336 zł w
2023 roku.
• 128 988 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
7133 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 85 197 zł w
2024 roku.
• 408 032 zł w
2023 roku.
• 129 736 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Inwestycyjnewudimeks wynosi 4 816 954 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 126 663 zł a 9 720 412 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 416 807 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 816 954 zł w 2024 roku.
• 6 114 674 zł w 2023 roku.
• 3 667 381 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inwestycyjnewudimeks wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Inwestycyjnewudimeks charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 950 903
zł.
Koszty operacyjne Inwestycyjnewudimeks wyniosły 3 681 242
zł.
Wynagrodzenia stanowią 53%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
157 572 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 950 903 zł w 2024 roku
• 1 917 416 zł w 2023 roku
• 1 281 695 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
53% w 2024 roku
•
58% w 2023 roku
•
61% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Inwestycyjnewudimeks wyniosła 2 776 781 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 776 781 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 776 781 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 430 103 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 346 678 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 222 156 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 776 781 zł w 2024 roku.
• 3 029 314 zł w 2023 roku.
• 2 394 313 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Inwestycyjnewudimeks wyniosły 346 678 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 776 781 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 33 381 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 346 678 zł w 2024 roku
• 516 128 zł w 2023 roku
• 219 263 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Inwestycyjnewudimeks wykazała przychody na poziomie 3 815 568 zł.
Organizacja zarobiła 128 135 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 469 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 112 666 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1398 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 469 zł w 2024 roku
• 46 782 zł w 2023 roku
• 16 282 zł w 2022 roku
Organizacja Inwestycyjnewudimeks wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wieczorek Jan
posiada 1 udział, który stanowi 25.9% firmy.