Organizacja Indeks osiągnęła 1 021 328 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 983 106 zł. Pozostałe przychody to 38 222 zł.
Całkowite koszty wyniosły 578 100 zł.
Zysk netto wyniósł 405 006 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 43 369 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 021 328 zł w 2024 roku.
• 890 896 zł w 2023 roku.
• 782 062 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 17 292 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 405 006 zł w 2024 roku.
• 485 148 zł w 2023 roku.
• 369 186 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Indeks wynosi 410 tys. zł.
EBITDA Indeks wynosi 473 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
9605 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 409 954 zł w
2024 roku.
• 501 841 zł w
2023 roku.
• 391 622 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
11 355 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 473 371 zł w
2024 roku.
• 598 349 zł w
2023 roku.
• 503 473 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Indeks wynosi 3 230 743 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
929 833 zł a 5 670 085 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 168 304 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 230 743 zł w 2024 roku.
• 3 535 602 zł w 2023 roku.
• 2 860 337 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Indeks wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Indeks charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 73 271
zł.
Koszty operacyjne Indeks wyniosły 573 151
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-12 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 73 271 zł w 2024 roku
• 73 601 zł w 2023 roku
• 73 271 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
21% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Indeks wyniosła 1 783 622 zł.
a
ktywa trwałe to 611 457 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 172 165 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 783 622 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 239 778 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 543 844 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 136 801 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 783 622 zł w 2024 roku.
• 1 606 938 zł w 2023 roku.
• 1 405 385 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 42%.
Marża netto wyniosła 40%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Indeks wyniosły 543 844 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 783 622 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 43 171 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 543 844 zł w 2024 roku
• 272 167 zł w 2023 roku
• 255 762 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Indeks wykazała przychody na poziomie 1 021 328 zł.
Organizacja zarobiła 448 174 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 43 168 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 405 006 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2132 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 43 168 zł w 2024 roku
• 52 473 zł w 2023 roku
• 41 431 zł w 2022 roku