Organizacja Inter Wood osiągnęła 15 014 620 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 961 271 zł. Pozostałe przychody to 53 349 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 828 641 zł.
Zysk netto wyniósł 132 630 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 944 687 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 014 620 zł w 2024 roku.
• 15 153 304 zł w 2023 roku.
• 28 210 924 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6584 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 132 630 zł w 2024 roku.
• 106 102 zł w 2023 roku.
• 4 527 381 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Inter Wood wynosi 267 tys. zł.
EBITDA Inter Wood wynosi 989 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
7671 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 266 872 zł w
2024 roku.
• 459 688 zł w
2023 roku.
• 5 598 273 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
98 359 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 988 605 zł w
2024 roku.
• 917 043 zł w
2023 roku.
• 5 893 286 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Inter Wood wynosi 16 483 732 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 326 295 zł a 37 536 550 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 355 148 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 483 732 zł w 2024 roku.
• 16 370 607 zł w 2023 roku.
• 42 681 223 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inter Wood wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,036% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Inter Wood charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 991 159
zł.
Koszty operacyjne Inter Wood wyniosły 14 694 398
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
185 541 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 991 159 zł w 2024 roku
• 1 845 689 zł w 2023 roku
• 1 816 526 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Inter Wood wyniosła 11 435 425 zł.
a
ktywa trwałe to 4 824 579 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 610 847 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 435 425 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 924 622 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 510 803 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 089 994 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 435 425 zł w 2024 roku.
• 9 955 029 zł w 2023 roku.
• 9 566 331 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Inter Wood wyniosły 3 510 803 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 435 425 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 157 967 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 510 803 zł w 2024 roku
• 2 163 036 zł w 2023 roku
• 1 880 440 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Inter Wood wykazała przychody na poziomie 15 014 620 zł.
Organizacja zarobiła 203 050 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 70 420 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 132 630 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 35% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6898 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 70 420 zł w 2024 roku
• 96 825 zł w 2023 roku
• 1 106 351 zł w 2022 roku
Organizacja Inter Wood wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.6%.