Organizacja Proban osiągnęła 24 767 579 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 24 767 524 zł. Pozostałe przychody to 55 zł.
Całkowite koszty wyniosły 24 528 332 zł.
Zysk netto wyniósł 239 193 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 778 037 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 767 579 zł w 2024 roku.
• 27 333 437 zł w 2023 roku.
• 25 278 142 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 17 020 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 239 193 zł w 2024 roku.
• 662 063 zł w 2023 roku.
• 757 854 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Proban wynosi 320 tys. zł.
EBITDA Proban wynosi 422 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
25 881 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 319 938 zł w
2024 roku.
• 785 035 zł w
2023 roku.
• 969 854 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
36 628 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 421 578 zł w
2024 roku.
• 888 276 zł w
2023 roku.
• 1 032 819 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Proban wynosi 19 308 529 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 840 038 zł a 61 918 947 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 743 885 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 308 529 zł w 2024 roku.
• 22 828 187 zł w 2023 roku.
• 21 641 609 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Proban wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Proban charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 123 621
zł.
Koszty operacyjne Proban wyniosły 24 447 587
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
157 046 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 123 621 zł w 2024 roku
• 1 809 135 zł w 2023 roku
• 1 507 492 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Proban wyniosła 4 656 382 zł.
a
ktywa trwałe to 995 742 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 660 640 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 656 382 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 453 384 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 202 997 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 273 151 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 656 382 zł w 2024 roku.
• 5 360 568 zł w 2023 roku.
• 4 729 114 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Proban wyniosły 2 202 997 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 656 382 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 63 665 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 202 997 zł w 2024 roku
• 2 750 377 zł w 2023 roku
• 2 384 986 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Proban wykazała przychody na poziomie 24 767 579 zł.
Organizacja zarobiła 301 179 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 61 986 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 239 193 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4480 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 61 986 zł w 2024 roku
• 162 397 zł w 2023 roku
• 187 606 zł w 2022 roku