Organizacja Kronoflooring osiągnęła 317 948 800 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 301 966 510 zł. Pozostałe przychody to 15 982 291 zł.
Całkowite koszty wyniosły 274 074 121 zł.
Zysk netto wyniósł 27 892 389 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 45 421 232 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 317 948 800 zł w 2024 roku.
• 201 645 572 zł w 2023 roku.
• 127 608 321 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4 032 838 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 27 892 389 zł w 2024 roku.
• 25 026 411 zł w 2023 roku.
• -35 009 845 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kronoflooring wynosi 25,89 mln zł.
EBITDA Kronoflooring wynosi 38,04 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3 757 421 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 25 886 032 zł w
2024 roku.
• 18 737 608 zł w
2023 roku.
• -10 930 799 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
5 493 946 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 38 041 708 zł w
2024 roku.
• 28 281 064 zł w
2023 roku.
• 7 197 325 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kronoflooring wynosi 431 041 065 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
107 505 643 zł a 794 872 001 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 61 536 947 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 431 041 065 zł w 2024 roku.
• 283 284 576 zł w 2023 roku.
• 115 050 958 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kronoflooring wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,039% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2024 roku.
• 0,34% w 2023 roku.
• 2,26% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 25 691 364
zł.
Koszty operacyjne Kronoflooring wyniosły 276 080 477
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3 653 194 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 25 691 364 zł w 2024 roku
• 15 675 937 zł w 2023 roku
• 13 258 389 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kronoflooring wyniosła 373 213 486 zł.
a
ktywa trwałe to 284 928 257 zł.
a
ktywa obrotowe to 88 285 228 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 373 213 486 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 143 340 858 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 229 872 628 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 53 194 329 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 373 213 486 zł w 2024 roku.
• 345 279 692 zł w 2023 roku.
• 385 947 909 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 132037.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27211.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kronoflooring wyniosły 229 872 628 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 373 213 486 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 32 770 838 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 229 872 628 zł w 2024 roku
• 280 281 622 zł w 2023 roku
• 345 976 250 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 81% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kronoflooring wykazała przychody na poziomie 317 948 800 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 1900 zł w 2022 roku
Organizacja Kronoflooring wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 20%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 20%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kronospan Holdings P.l.c.
posiada 7000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 24.11.2023 jest
Kronospan Holdings P.l.c.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 14.06.2022 do 24.11.2023
był Kronospan Holdings P.l.c.
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 20.04.2020 do 14.06.2022 najwięcej udziałów posiadał Kronospan Holdings P.l.c.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.