Organizacja Rewitalbud osiągnęła 3 064 226 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 064 226 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 184 390 zł.
Zysk netto wyniósł 1 879 835 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 373 138 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 064 226 zł w 2024 roku.
• 1 571 663 zł w 2023 roku.
• 1 210 448 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 217 176 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 879 835 zł w 2024 roku.
• 995 723 zł w 2023 roku.
• 919 410 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rewitalbud wynosi 2,37 mln zł.
EBITDA Rewitalbud wynosi 2,38 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
291 590 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 374 104 zł w
2024 roku.
• 72 831 zł w
2023 roku.
• -54 376 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
292 735 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 383 339 zł w
2024 roku.
• 78 221 zł w
2023 roku.
• -53 158 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rewitalbud wynosi 12 950 964 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 388 806 zł a 26 317 694 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 504 314 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 950 964 zł w 2024 roku.
• 7 009 596 zł w 2023 roku.
• 5 716 744 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rewitalbud wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Rewitalbud charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 34 417
zł.
Koszty operacyjne Rewitalbud wyniosły 690 122
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4917 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 34 417 zł w 2024 roku
• 89 887 zł w 2023 roku
• 49 745 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rewitalbud wyniosła 7 120 129 zł.
a
ktywa trwałe to 2 896 413 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 223 717 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 120 129 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 518 408 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 601 721 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 777 476 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 120 129 zł w 2024 roku.
• 5 359 526 zł w 2023 roku.
• 4 324 316 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła 77%.
Marża netto wyniosła 61%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rewitalbud wyniosły 2 601 721 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 120 129 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 261 673 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 601 721 zł w 2024 roku
• 2 720 953 zł w 2023 roku
• 2 681 466 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rewitalbud wykazała przychody na poziomie 3 064 226 zł.
Organizacja zarobiła 2 084 726 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 204 891 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 879 835 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 29 270 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 204 891 zł w 2024 roku
• 3377 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Rewitalbud wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Baran Kryspin
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 04.01.2013 jest
Baran Kryspin
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 03.07.2012 do 04.01.2013
był Miseko Group S.r.o Z Siedzibą W Trzebiatowicach Pod Orebem Ul.orlicka 245 Republiki Czeskiej
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 17.11.2011 do 03.07.2012 najwięcej udziałów posiadał Miseko Group S.r.o Z Siedzibą W Trzebiatowicach Pod Orebem Ul.orlicka 245 Republiki Czeskiej. Jego udziały w tym czasie wynosiły 74%.