Organizacja Baltic Center Polska osiągnęła 4080 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1301 zł. Pozostałe przychody to 2779 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 287 032 zł.
Strata netto wyniosła 2 285 731 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -605 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4080 zł w 2024 roku.
• 641 855 zł w 2023 roku.
• 2 025 607 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -64 379 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 285 731 zł w 2024 roku.
• -1 124 446 zł w 2023 roku.
• 71 177 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Baltic Center Polska wynosi -872 tys. zł.
EBITDA Baltic Center Polska wynosi -869 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
92 170 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -871 562 zł w
2024 roku.
• -1 205 991 zł w
2023 roku.
• 717 784 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
89 795 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -868 503 zł w
2024 roku.
• -1 205 991 zł w
2023 roku.
• 730 093 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Baltic Center Polska wynosi 1 394 499 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 422 824 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -845 505 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 394 499 zł w 2024 roku.
• 3 533 981 zł w 2023 roku.
• 5 584 523 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Baltic Center Polska wynosi 3,85%. To oznacza, że firma ma szansę 3,85% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,85% w 2024 roku.
• 2,80% w 2023 roku.
• 1,26% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Baltic Center Polska charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 28 953
zł.
Koszty operacyjne Baltic Center Polska wyniosły 872 864
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3133 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 28 953 zł w 2024 roku
• 24 859 zł w 2023 roku
• 51 878 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Baltic Center Polska wyniosła 30 311 207 zł.
a
ktywa trwałe to 29 693 798 zł.
a
ktywa obrotowe to 617 409 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 30 311 207 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 855 706 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 28 455 501 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 423 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 30 311 207 zł w 2024 roku.
• 29 852 522 zł w 2023 roku.
• 29 898 795 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -123%.
Marża operacyjna wyniosła -66,979%.
Marża netto wyniosła -56,026%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6943.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4849.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Baltic Center Polska wyniosły 28 455 501 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 30 311 207 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 137 226 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 28 455 501 zł w 2024 roku
• 25 711 086 zł w 2023 roku
• 24 632 912 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2024 roku
• 86% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Baltic Center Polska wykazała przychody na poziomie 4080 zł.
Organizacja zarobiła -2 285 731 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 285 731 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Baltic Center Polska wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 33% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Jefimenko Anna
posiada 30425 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 14.10.2019 jest
Jefimenko Anna
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 13.12.2016 do 14.10.2019
był Baltic Resort Project
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 19.11.2007 do 13.12.2016 najwięcej udziałów posiadał Baltic Resort Project Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Z Siedzibą W Rydze. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.