SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: PROKURENT SAMODZIELNIE, PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU, PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Produkcja i dystrybucja wyrobów z kamienia naturalnego i technologicznego.
Specjalizacja w blatów kuchennych, parapetów, schodów i elementów łazienkowych.
Model cenowy naliczający opłaty za faktycznie wykorzystaną powierzchnię materiału.
Czołowy importer konglomeratów kwarcowych w Polsce.
Realizacje w obiektach publicznych oraz luksusowych inwestycjach.
PAMIR to firma z ponad 45-letnim doświadczeniem w branży kamieniarskiej, która specjalizuje się w produkcji i dystrybucji wyrobów z kamienia naturalnego i technologicznego. Oferuje szeroką gamę produktów, w tym granitowe blaty kuchenne, parapety, schody oraz elementy do łazienek i kominków, wykonane z konglomeratu marmurowego i spieków kwarcowych. Niezwykłym atutem firmy jest model cenowy, który nalicza opłaty wyłącznie za faktycznie wykorzystaną powierzchnię materiału, a nie za całe płyty, co czyni ich ofertę bardziej atrakcyjną dla klientów.
Firma PAMIR współpracuje zarówno z klientami indywidualnymi, jak i dużymi inwestycjami budowlanymi, zyskując tym samym uznanie na rynku jako czołowy importer konglomeratów kwarcowych w Polsce. Współprace obejmują realizacje w obiektach publicznych i luksusowych apartamentach. PAMIR stawia na jakość i estetykę, a ich zespół składa się z doświadczonych rzemieślników, którzy dbają o każdy detal. W swojej historii firma zdobyła liczne nagrody za innowacyjne podejście do kamienia w architekturze, a ich prace można podziwiać w prestiżowych lokalizacjach, takich jak Muzeum Chopina czy obiekty hotelowe takie jak Airport Hotel Okęcie. PAMIR nieustannie dąży do perfekcji, co potwierdzają liczne pozytywne opinie klientów oraz osiągnięcia branżowe.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Pamir osiągnęła 11 563 521 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 561 903 zł. Pozostałe przychody to 1618 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 900 051 zł.
Zysk netto wyniósł 661 852 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 015 822 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 563 521 zł w 2024 roku.
• 11 958 109 zł w 2023 roku.
• 12 785 041 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 50 575 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 661 852 zł w 2024 roku.
• 12 024 zł w 2023 roku.
• 898 967 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pamir wynosi 725 tys. zł.
EBITDA Pamir wynosi 758 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
57 577 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 724 826 zł w
2024 roku.
• 183 888 zł w
2023 roku.
• 1 049 436 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
61 513 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 758 251 zł w
2024 roku.
• 245 724 zł w
2023 roku.
• 1 098 746 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pamir wynosi 11 748 575 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 392 152 zł a 28 908 803 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 937 458 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 748 575 zł w 2024 roku.
• 8 915 933 zł w 2023 roku.
• 13 713 477 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pamir wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,61% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Pamir charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 636 216
zł.
Koszty operacyjne Pamir wyniosły 10 837 077
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
208 185 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 636 216 zł w 2024 roku
• 1 405 011 zł w 2023 roku
• 608 856 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pamir wyniosła 4 605 671 zł.
a
ktywa trwałe to 109 528 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 496 144 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 605 671 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 856 203 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 749 468 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 289 290 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 605 671 zł w 2024 roku.
• 5 190 510 zł w 2023 roku.
• 5 833 930 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pamir wyniosły 2 749 468 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 605 671 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 212 034 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 749 468 zł w 2024 roku
• 3 996 159 zł w 2023 roku
• 3 708 266 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 77% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pamir wykazała przychody na poziomie 11 563 521 zł.
Organizacja zarobiła 661 852 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 661 852 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7719 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 179 793 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Pamir wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bereza Paweł
posiada 1602 udziałów,
które stanowią 80.0% firmy.
Największym udziałowcem od 30.01.2024 jest
Bereza Paweł
kontrolujący 80% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 29.05.2017 do 30.01.2024
był Bereza Paweł
kontrolując 90% udziałów.
W okresie od 05.10.2001 do 29.05.2017 najwięcej udziałów posiadał Bereza Paweł . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.