Organizacja Domrel Biuro Usług Inwestycyjnych osiągnęła 261 673 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 191 366 zł. Pozostałe przychody to 70 306 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 055 852 zł.
Strata netto wyniosła 864 486 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -434 136 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 261 673 zł w 2024 roku.
• 7 188 842 zł w 2023 roku.
• 4 173 688 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -124 904 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -864 486 zł w 2024 roku.
• 3 029 670 zł w 2023 roku.
• -1 568 842 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Domrel Biuro Usług Inwestycyjnych wynosi -900 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
141 469 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -900 311 zł w
2024 roku.
• 3 517 022 zł w
2023 roku.
• -1 375 760 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Domrel Biuro Usług Inwestycyjnych wynosi 2 612 340 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 13 002 088 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -562 207 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 612 340 zł w 2024 roku.
• 19 995 591 zł w 2023 roku.
• 3 666 361 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Domrel Biuro Usług Inwestycyjnych wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 3,58% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Domrel Biuro Usług Inwestycyjnych charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Domrel Biuro Usług Inwestycyjnych wyniosły 1 091 677
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Domrel Biuro Usług Inwestycyjnych wyniosła 3 321 992 zł.
a
ktywa trwałe to 28 880 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 293 112 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 321 992 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 250 522 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 71 470 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -693 326 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 321 992 zł w 2024 roku.
• 4 743 197 zł w 2023 roku.
• 3 749 484 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -27%.
Marża operacyjna wyniosła -470%.
Marża netto wyniosła -330%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -67.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -47.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Domrel Biuro Usług Inwestycyjnych wyniosły 71 470 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 321 992 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -337 112 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 71 470 zł w 2024 roku
• 630 730 zł w 2023 roku
• 2 570 948 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Domrel Biuro Usług Inwestycyjnych wykazała przychody na poziomie 261 673 zł.
Organizacja zarobiła -864 486 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -864 486 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1496 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 275 325 zł w 2023 roku
• 69 649 zł w 2022 roku
Organizacja Domrel Biuro Usług Inwestycyjnych wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zysk Jan
posiada 33 udziałów, które stanowią 20.6% firmy.
Kierys Tadeusz
posiada 33 udziałów, które stanowią 20.6% firmy.