Centrum Plus sp. z o.o. to hurtownia owoców i warzyw z siedzibą w Kolbuszowej, która oferuje szeroki asortyment świeżych produktów. Firma koncentruje się na dostarczaniu wysokiej jakości owoców i warzyw, spełniając wymagania różnorodnych klientów, w tym restauracji, sklepów detalicznych oraz odbiorców hurtowych. W ofercie znajdują się zarówno nieprzetworzone produkty lokalne, jak i importowane, co pozwala na zaspokojenie różnych potrzeb rynkowych. Centrum Plus stawia na świeżość oraz jakość dostarczanych produktów, co wyróżnia ją na tle konkurencji oraz pozwala zbudować lojalność wśród klientów. Choć dopełnienie oferty wymagałoby szczegółowych informacji, firma z niewątpliwie solidne fundamenty w branży dostaw owoców i warzyw, a jej lokalizacja sprzyja sprawnej logistyce transportu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Centrum Plus osiągnęła 63 940 956 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 63 876 214 zł. Pozostałe przychody to 64 742 zł.
Całkowite koszty wyniosły 61 619 455 zł.
Zysk netto wyniósł 2 256 760 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 874 432 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 63 940 956 zł w 2024 roku.
• 58 784 192 zł w 2023 roku.
• 56 815 010 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 120 891 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 256 760 zł w 2024 roku.
• 1 611 416 zł w 2023 roku.
• 3 019 263 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Centrum Plus wynosi 4,11 mln zł.
EBITDA Centrum Plus wynosi 5,2 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
301 110 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 110 792 zł w
2024 roku.
• 3 549 965 zł w
2023 roku.
• 4 886 737 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
406 523 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 198 501 zł w
2024 roku.
• 4 584 643 zł w
2023 roku.
• 5 856 224 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Centrum Plus wynosi 68 513 474 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
16 859 131 zł a 159 852 390 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 727 131 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 68 513 474 zł w 2024 roku.
• 61 264 650 zł w 2023 roku.
• 64 374 687 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Centrum Plus wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Centrum Plus charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9 512 758
zł.
Koszty operacyjne Centrum Plus wyniosły 59 765 422
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
888 504 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9 512 758 zł w 2024 roku
• 7 540 342 zł w 2023 roku
• 6 856 740 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Centrum Plus wyniosła 45 499 160 zł.
a
ktywa trwałe to 28 593 229 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 905 931 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 45 499 160 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 22 478 842 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 020 318 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 616 370 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 45 499 160 zł w 2024 roku.
• 44 500 314 zł w 2023 roku.
• 40 509 712 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Centrum Plus wyniosły 23 020 318 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 45 499 160 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 402 222 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 020 318 zł w 2024 roku
• 23 660 948 zł w 2023 roku
• 21 281 762 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Centrum Plus wykazała przychody na poziomie 63 940 956 zł.
Organizacja zarobiła 2 733 568 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 476 808 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 256 760 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 975 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 476 808 zł w 2024 roku
• 467 588 zł w 2023 roku
• 755 736 zł w 2022 roku
Organizacja Centrum Plus wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Korzępa Bogdan
posiada 294 udziałów, które stanowią 40.7% firmy.
Korzępa Marta
posiada 160 udziałów, które stanowią 22.2% firmy.