Organizacja Bst brokers osiągnęła 3 418 547 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 289 403 zł. Pozostałe przychody to 129 143 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 241 621 zł.
Zysk netto wyniósł 47 783 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -410 234 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 418 547 zł w 2024 roku.
• 3 828 781 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -39 177 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 47 783 zł w 2024 roku.
• 86 959 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bst brokers wynosi 207 tys. zł.
EBITDA Bst brokers wynosi 479 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
64 764 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 206 573 zł w
2024 roku.
• 141 809 zł w
2023 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
303 588 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 478 544 zł w
2024 roku.
• 174 955 zł w
2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bst brokers wynosi 2 906 575 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
436 413 zł a 8 546 367 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -394 360 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 906 575 zł w 2024 roku.
• 3 300 935 zł w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bst brokers wynosi 0,59%. To oznacza, że firma ma szansę 0,59% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,410% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,59% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 536 457
zł.
Koszty operacyjne Bst brokers wyniosły 3 082 831
zł.
Wynagrodzenia stanowią 50%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-146 647 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 536 457 zł w 2024 roku
• 1 683 105 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
50% w 2024 roku
•
47% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bst brokers wyniosła 4 466 458 zł.
a
ktywa trwałe to 4 241 577 zł.
a
ktywa obrotowe to 224 881 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 466 458 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 581 884 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 884 574 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 735 152 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 466 458 zł w 2024 roku.
• 1 731 306 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bst brokers wyniosły 3 884 574 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 466 458 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 687 370 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 884 574 zł w 2024 roku
• 1 197 204 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bst brokers wykazała przychody na poziomie 3 418 547 zł.
Organizacja zarobiła 130 166 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 82 383 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 47 783 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 63% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 69 443 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 82 383 zł w 2024 roku
• 12 940 zł w 2023 roku
Organizacja Bst brokers wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 2%.