Organizacja Bbb industries poland osiągnęła 51 060 068 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 51 060 066 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 50 540 833 zł.
Zysk netto wyniósł 519 233 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 13 256 839 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 51 060 068 zł w 2024 roku.
• 23 399 675 zł w 2023 roku.
• 24 546 389 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3 937 407 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 519 233 zł w 2024 roku.
• 4 805 737 zł w 2023 roku.
• 8 394 046 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bbb industries poland wynosi 1,3 mln zł.
EBITDA Bbb industries poland wynosi 2,26 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
4 110 565 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 299 921 zł w
2024 roku.
• 5 200 657 zł w
2023 roku.
• 9 521 051 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
3 793 958 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 257 571 zł w
2024 roku.
• 5 552 009 zł w
2023 roku.
• 9 845 487 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bbb industries poland wynosi 56 495 712 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 192 331 zł a 127 650 169 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -5 083 608 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 56 495 712 zł w 2024 roku.
• 54 812 041 zł w 2023 roku.
• 66 662 928 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bbb industries poland wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,079% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 16 404 456
zł.
Koszty operacyjne Bbb industries poland wyniosły 49 760 145
zł.
Wynagrodzenia stanowią 33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6 527 895 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 16 404 456 zł w 2024 roku
• 6 265 508 zł w 2023 roku
• 3 348 666 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
33% w 2024 roku
•
34% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bbb industries poland wyniosła 47 061 247 zł.
a
ktywa trwałe to 13 175 329 zł.
a
ktywa obrotowe to 33 885 917 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 47 061 247 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 27 171 646 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 889 601 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9 521 608 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 47 061 247 zł w 2024 roku.
• 36 095 087 zł w 2023 roku.
• 28 018 030 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bbb industries poland wyniosły 19 889 601 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 47 061 247 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 084 108 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 889 601 zł w 2024 roku
• 9 442 674 zł w 2023 roku
• 5 721 385 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bbb industries poland wykazała przychody na poziomie 51 060 068 zł.
Organizacja zarobiła 602 946 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 83 713 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 519 233 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -330 418 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 83 713 zł w 2024 roku
• 130 301 zł w 2023 roku
• 744 550 zł w 2022 roku
Organizacja Bbb industries poland wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Budweg Caliper A/s
posiada 20000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 04.07.2023 jest
Budweg Caliper A/s
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.05.2023 do 04.07.2023:
• Jasiok Marek (50% udziałów)
• Michalik Błażej (50% udziałów)